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2023年收到的进项发票,进项税额已抵扣,因为供应商没有交税,现在税局说发票异常,要我们做进项税额转出,我们需要转出的进项税额是2462.28元,我们勾选了进项2428.67元,交了33.61元增值税,请问如何做分录?

2025-07-14 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-14 16:50

借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出2462.28。

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齐红老师 解答 2025-07-14 16:52

借库存商品等 应交税费,应交增值税进项2428.67 贷应付账款 借交税费应交增值税进项转出2462.28, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税33.61, 应交税费应交增值税进项2428.67 jie应交税费应交增值税转出未交增值税33.61贷,应交税费未交增值税 借,应交税费未交增值税贷银行存款。

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借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出2462.28。
2025-07-14
你好,是虚开的进项发票导致的异常吗? 
2025-07-13
借:利润分配-未分配
贷:应交税费-进项转出
2025-07-12
你好,这个是以前年度的吗?如果是的话,记以前年度损益调整, 贷应交税费应交增值税进项转出。
2024-07-13
你好,借:进项税额转出  贷:进项税额 借固定资产 贷进项税额转出
2024-03-20
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