借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出2462.28。
老师,你好,勾选平台上面的发票还没有拿到手,是17-20年的发票,我们经理要求我们要把这部分的发票都勾选了,然后要怎么入账?我只是做了进项税额转出。即:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 。可以吗?
老师,我们购买设备113万元,进项税额13万元,已抵扣,由于设备商异常,税局让我申报增值税做了进项税额转出,请问我的分录怎么处理呢,借:进项税额转出 贷:进项税额;借:营业外支出 贷:进项税额转出
我们公司有2张进项发票,之前被税局通知说是异常凭证,让我们做了进项税额转出,现在又通知 我们说解除异常凭证了,那么,这2张进项发票,我们需要重新勾选吗?
已抵扣过的进项发票,因发票被税局列为异常凭证,要我们做进项税额转出,如果做分录?
2023年收到的进项发票,进项税额已抵扣,现在税局说发票异常,要我们做进项税额转出,如何做分录?
借库存商品等 应交税费,应交增值税进项2428.67 贷应付账款 借交税费应交增值税进项转出2462.28, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税33.61, 应交税费应交增值税进项2428.67 jie应交税费应交增值税转出未交增值税33.61贷,应交税费未交增值税 借,应交税费未交增值税贷银行存款。