冲减交的保险费就是了
你好,老师,我们是11月份车辆报废,保险退费给我们,然后开具红字给保险公司,保险公司12月份才能给我们红字发票,现在要怎么做账?
比如:8月缴纳汽车保险2000元,发票已收到,已做账。9月该辆车已出售,出售后要求保险公司退回保费,并开具了红字发票,现在收到红字发票后怎么做账?
老师好,运输公司购买的车上的保险,现在车辆保险不到期要退部分保费已到账,已红冲购买保险时的发票,从新给开具了退费后的剩余发票,新开票未认证,红冲票已退税申报,如何做红冲票的分录?
老师,公司的车上的保险,现在车卖了,保险还没有到期,需要给我们公司退回剩余的保险费,保险公司的发票已经认证入账,退剩余的款应该怎么走流程
老师好,保险公司通过理赔获得一批运输车辆,因这批车辆达到报废年限所以卖给我们汽车报废公司,运输公司破产,保险公司也无法开具发票,我公司应该怎么入账才能减少风险
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里