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老师,我中途接的账,待认证进项税数据跟实际发票数据不对,我要怎么调整呀

2023-09-26 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-26 15:42

你好,需要查明不一致的原因,然后做相应的调整处理。

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快账用户2711 追问 2023-09-26 15:43

我应该怎么做调整分录,确实是少记了待抵扣进项税

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齐红老师 解答 2023-09-26 16:02

你好,少记了待抵扣进项税,调整分录是 借:应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额),贷:相关科目 

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你好,需要查明不一致的原因,然后做相应的调整处理。
2023-09-26
待认证和发票对不上?你之前对那个发票上面税额看明细
2020-09-08
你好; 录入不对; 意思是少录入还是多录入了 ?才好判断的 
2023-08-09
你好,做到应交税费待认证,没有认证的这一部分做的这个里。
2023-03-23
如果账上待认证进项税额的数字和实际发票税额有差异,差额就是一个进项税额转出的数字,需要进行以下步骤来平掉差异: 1.核实差异原因:首先需要核实差异的原因,是人为操作错误、系统故障还是其他原因。 2.调整账务处理:根据核实结果,进行相应的账务处理。如果是人为操作错误或系统故障,需要进行相应的调整,确保账务处理正确。 3.调整申报表:如果差异涉及到申报表,需要根据调整后的账务处理结果,对申报表进行相应的调整,确保申报表的数据与实际情况相符。 4.归档备查:将相关凭证、报表等资料进行归档备查,以备后续审计或检查时使用。
2023-12-18
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