好,稍等,我看一下再回复你。

甲公司是乙公司的母公司,2020年和2021年甲公司与乙公司之间发生下列业务:2020年5月8日,甲公司把一批成本为80万元的存货以120万元的价格卖给了乙公司,乙公司仍把其作为存货管理,乙公司当时未支付货款,甲公司确认了120万元的应收账款。2020年9月6日,乙公司把存货的40%售出了集团公司,并归还了甲公司20万元的货款。2021年7月14日,乙又把剩下存货的一半售出了集团公司,其余的存货一直到2021年12月31日仍末售出,Z在2021年11月归还了甲公司剩余欠款的一半。假定甲公司以期末应收账款余额的10%计提坏账准备。本题中有关公司适用的所得税税率均为25%,且预计未来期间能够产生足够的应纳税所得额用于抵减可抵扣暂时性差异的所得税影响。不考虑除所得税以外的其他相关税费。要求:根据上述业务,编制2020年和0n91任内z在合并会计报表上的抵销分录。
(三)2019年1月1日,甲公司投资1700万元购买了乙公司80%的股份,实现了非同一控制下控股合并。此时,乙公司的各项资产和负债的公允价值与其账面价值都相等,乙公司股本为1000万元,资本公积为200万元,盈余公积为500万元,未分配利润为300万元。乙公司2019年实现净利润为100万元,提取盈余公积10万元,2019年未进行利润分配。合并后,2019年甲、乙公司间的业务如下:1.甲公司将成本10万元的产品现销给乙公司,价格为12万元,乙公司当年对集团外部销售了其中的50%。2.2019年末,甲公司的应收账款中有30万元为应收乙公司货款,甲公司按应收账款余额的10%计提坏账准备。至2020年末,该应收账款全部未收回,甲公司2020年再按20%补提坏账准备。3.2019年12月末,乙公司将成本为200万元的商品以240万价格销售给甲公司作为管理用的固定资产,甲公司当月投入使用,期限预计4年,直线法计提折旧,预计残值为0。要求:编制下列甲公司编制合并会计报表时的抵销分录1.2019年末编制合并报表时的全部抵销分录:2.2020年末与固定资产和应收账款相关的抵销分录
一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款,(收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用),现在需要把以前账都整理起来,以后规范化,例如:①电气公司承包一个工程,这期间发生所有费用都是股东张三垫付,后来公司收到了工程款(合同款500万,本次收到工程款20万),股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万,后来又需要支付费用,股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用,如此反复业务往来,请问如何进行账务处理?如何核对出公司到底欠股东张三多少钱?谢谢老师
公司甲(发包方)与公司乙(承包方)鉴定消防泵房工程合同,合价62万,己拨付42 万,剩余20 万,承包方把合同转包给张三,现乙公司出现问题,款打进去出不来,张三把甲,和乙告了,经法院调解,甲和乙同意把款拨付给张三,然后张三去税务局代开的工程发票,发票代开可以吗?还是要乙公司开票?
张三为甲公司员,张三从集团公司借款20万,张三垫付乙公司托管费20万,现乙公司开发票给甲公司托管费20万,然后乙公司开证明20万由张三先垫付,集团要求甲公司把20万扣下来转给集团,冲借款,会计分录怎么做?
老师请问下,给客户的业务员返点从公帐走,然后没有发票,这个账务要怎么处理?这跟佣金有区别吗?哪个需要申报个税,有点整不明白了?
取得的发票商品进价80,然后正常售价是九十,顾客要开到单价200的话,这种情况可以吗?
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例分比较好?
老师您好!我们账上有一台汽车。账面净值现在是12万,可以以5万销售给客户,并开票吗?
老师好,我们公司26年二季度接到税局电话说:系统有卡点享受30万优惠预警,我看了看这都是有合同真是发生的业务,我们不含税销售额2776641.57,他们给的建议是红冲一张或者在开一张,系统就不会出现预警了,我们应该怎么处理?
按照新要求增值税法,销项税,进项税预缴增值税会计分录都怎么记账?月末还要放到未交增值税里吗?麻烦写一下完整分录,开票,收供应商发票,劳务预缴增值税,月底结转
老师您好有个执照无经营做了股权转让,有转股代理费,要由公司对公付款吗
请问出纳付款 还需要会计再审核一次付款信息吗?有这要求吗?因为会计再前端的时候就已经审核过信息了,再到出纳制单付款时还有义务再复核吗?
老师好,请问一下老板问我公司流水一年有多少,这个怎么查啊
老师,您好,我公司名下的法拍房,然后卖给个人是58万,现在税务局按着市场价65万让我们缴纳增值税,那我报税的时候,怎么办呢?票按照58万开的
现在咱们做哪一个公司的账务处理?
做甲公司的财务处理?
是甲欠已的费用 是 员工张三代付款的 是这样吗 集团是让以什么名义扣下来呢
是的,张三向集团借款20万垫付的,
我觉得这个不合理呀。 本来张三是代替乙公司向甲公司来支付费用。 甲公司实际收到的是属于乙公司的费用。 为啥要扣下来给集团呢? 这个钱是甲公司应该收公司的钱,只不过是张三来代替付款。 也不是说这个钱是张三他自己的,为啥要扣下来还给集团呢? 那乙公司那个钱咋办?
我觉得这个关系和钱对不上 扣下来是指 还是乙公司欠甲钱吗