你好,如果你是买来销售的,30838×9%,这个就是允许抵扣的。
老师晚上好,请问一般纳税人,开出了上百万的原材料销项专票(13%)然后进项发票,怎么处理,专票的话可以抵扣,那如果进项是普通发票,那这个税怎么计算呢
7月收到很多进项专票 但是销项票没有 就是没有卖出货 那报增值税表的时候填0还是有多少进项税就报多少进项税?还是有销项税了把进项税可以抵扣的报了报增值税的时候在报抵扣税额的部分呢?老师
公司普票合作社的可以抵专票销项的税额,怎么换算出来呢,比如普票30838元,那换算的税额是多少呢,然后如果进来了专票,那计算扣多少税就是进项税和销项税 税额互减,那怎么计算还差多少票呢
老师你好,一般纳税人,销项税额是429,进项税额17910.09,留底税额69471.03,那么还能开多少含税金额的发票呢?是怎么换算的
老师你好,一般纳税人,销项税额是429,进项税额17910.09,留底税额69471.03,那么还能开多少含税金额的发票呢?是怎么换算的呢?能把计算和公式写出来分析一下吗?
老师!您好!填表不调账,如果纳税调整后,最后涉及到交税了,不是也需要做分录吗?
税局未及时推送补交24年的社保申报信息,今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分,然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的,但是,从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间,社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗?或者有什么办法可以查询具体的推送时间?
制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗?
老师好!请教您几个问题,谢谢,谢谢! 1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
老师您好,我们公司是小规模,在去年四季度的时候开了46万的发票交了增值税,在今年二季度你销售退回把这46万的发票其中的16万冲红,在二季度除了冲红的16万发票外,没有发生其他业务。请问这16万的增值税可以退吗?
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
老师,增值税是32136.45,城建税多少?教育费附加多少?地方教育费附加多少?
数电票下跨月的发票还能冲红吗
开进来的专票用不含税的金额乘以9%。
那30830怎么换算到这个金额的呢
这不就是前面的28284×9%算出来的
不是,是这个税额怎么计算出来的
你好 算不出来 你收到的发票金额是30830,只能是按照这个金额乘以9%,算不出你上面的来。