对方按100万开票,按实际的业务开具

请问老师,对方给我们开票比如是11000元,我们支给他实际支付的是10000元,这样可以吗,做账时该怎么处理
请问老师,上月给客户开了发票这个月发生销售退回,退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元,如果我们按20000元的红票给客户开,那账面会产2000元的差异,我们没有这2000元的运费发票,这垫付的2000元运费怎么处理啊?
老师 如果对方欠我公司钱 打算从货款里面抵 比如我应付他100元 实际付他90元 请问对方怎么给我开票 怎么处理最好
老师 如果对方欠我公司钱 打算从货款里面抵 比如我应付他100元 实际付他90元 请问对方怎么给我开票 怎么处理最好
老师比如我预付电费100,但是对方给我开了400元钱的票,怎么做账?另外300是第三方接错了线,他自己掏了这300,发票又不能分开开。直接对我方开了400如何处理
那分录怎么做呢 借库存商品 应交税费 贷银行90 10万怎么记呢
10万 贷记应付账款。挂账上
那应付账款不就越来越大 也不计划付出了 一直挂着啊?
不付出了,库存商品与进项合计可按90万处理
或者后期应付的10万转营业外收入
您刚刚不是说开100万的发票吗
还有这个营业外收入怎么交税呢
以为10万要以后再支付
那也就是说让对方开90万发票吗 还是开100万合适
让对方开90万发票,更合适了