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老师比如我预付电费100,但是对方给我开了400元钱的票,怎么做账?另外300是第三方接错了线,他自己掏了这300,发票又不能分开开。直接对我方开了400如何处理

2024-05-07 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-07 15:35

您好,这个的话,借 管理费100     贷 银行存款100,就按照100做账,多余发票可以不管

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快账用户7090 追问 2024-05-07 15:39

进项税按照多少的进项税呢,100还是400

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齐红老师 解答 2024-05-07 15:40

肯定是按照100去抵扣的了

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快账用户7090 追问 2024-05-07 15:47

多余的进项税额转出么

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齐红老师 解答 2024-05-07 15:47

不抵扣就可以的和这个

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快账用户7090 追问 2024-05-07 15:49

?没看懂说的这个

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齐红老师 解答 2024-05-07 15:50

就是按照100元,对应的进项抵扣其余不管,理解了吗?

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快账用户7090 追问 2024-05-07 15:50

但是报税的时候要抵扣发票,这个发票要勾啊

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齐红老师 解答 2024-05-07 15:55

你全部勾选400了是吧,如果这样的话,你报税的时候,转出就可以

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您好,这个的话,借 管理费100     贷 银行存款100,就按照100做账,多余发票可以不管
2024-05-07
1 ,借预付账款 2574 贷银行,2 ,借预付账款 贷银行,3 收到发票做借管理费用,进项税额 贷预付账款, 4付款10%做,借预付账款 贷银行
2020-09-01
你好,同学 你们收款确认收入 对方入账,未来可以核销
2024-04-17
你好;   你走营业外支出 ;会涉及很多  所得税的; 没有必要的  
2022-10-28
你好,扣掉10万的超耗,开票只需要开90万,如果开100万,对方回款90万,还差10万的应收差额
2025-01-14
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