这个计入财务费用-折让

老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
2021年租的一块地15年(地没证)做简易厂房(房也没证3无),(小规模企业),做好厂房时做账:借:长期待摊费用厂房,贷:原材料等其他,每月摊销时:借:管理费用/主营业务成本等,贷:长期待摊费用-厂房,后给航拍到说那处是绿化地段要复耕属于违建要拆除(没得赔偿)2021年末拆后做的分录一次摊销完,做:营业外支出-其他337635.70,贷:长期待摊费用-厂房337635.70。做的2021年企业所得税汇算年报已在2022年4月上申报,如图片数据在:资产类-其他调增这笔拆数厂房营业外支出,,2022年前几天收到税局发来的信息(看图片)说存在企业所得税风险,请问要怎样调整账目年度数据?不懂解决我这个问题的不要抢答问题。请懂的老师真正解决问题,已经问了两天会计问了还没解决真正我的这个问题。希望老师能解决,谢谢!
我的问题有点长,老师别嫌烦哈!!! 我们公司是给西藏那边各个学校供应作业本的,我们开了销项发票139万,对方收到货后告知我们数量不够,要在这个总货款139万里面扣2000块钱,但是我们单位开发票的时候是按学校开的,一个学校一张票,每个学校的数量不一致,这个2000块钱又是好几个学校加起来的金额,请问老师,这个业务我们应该怎样处理更好一点,是冲红重开还是先让他们全款转过来,我们在退他2000,但是退了的这个2000票要怎么弄,
请问老师,客户结账时扣了商品几十块钱,理由是处理纠纷给顾客赔偿了,那我少收的这几十块钱,我做退货更合理,还是做其他支出更合理?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
工商年报中纳税总额包含哪些税
老师 营业账簿印花税几月份申报啊
老师,分别购进成本价为3万的机器,配件A2000元,配件B1500元,配件C500元。如果单独售卖机器是免税的,配件售卖要缴纳13个点,但如果一起售卖是免税的,但合在一起售卖比成本价才高一百多而已,这个我售卖的话该怎么处理?
员工1月31离职,当时未发工资,2月1日调入其他公司,3月要发新公司的工资,同时发放1月份原来公司的工资,请问原来的公司应当如何报税
2024年9月对账金额没有计提,现在2026/03/17写了付款申请单,是补计提再付呢还是怎么处理
老师,专门为某一项目,支付的快递费,现金流量我是不是也选择支付其他与经营活动相关的现金?
2026年4号公告,请问老师,张三是甲公司的独立董事,每月董事费1万元,如果张三有房屋出租,可以将合并在一起按月不超过10万,不用涉及增值税对么。
老师,一般纳税人出租房租,开票税率存在简易计税5%吗
北京代理通道发票查询功能怎么添加
在国家外管局数字平台在做贸易信贷与融资报告里做的延收和预收的数怎么填写?是填写收汇金额还是天写实收金额