你好,你们用的是企业会计准则做账吗?

公立小学,没有食堂,每天供餐公司送盒饭给学生个老师。月初通过APP收齐了本月学生饭费,钱是直接打到学校基本户的。下月初对请假天数进行了退费。请问怎么记账,会计分录我写的对吗? 收费时:借:银行存款 贷:其他应付款——xx供餐公司 退费时做个和收费相反的分录?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,我们是私立学校,财政局会按学期拨生均经费给我们,下了文件可以用于支付学校的水电费,我收到生均经费做账科目是:借:银行存款,贷:其他收益,然后每个月支付水电费就做的:借:其他收益,贷:银行存款,不知道这样对不对?
老师,我这边是自闭症培训的学校,财政针对我们这样的每个孩子每月有2000的补贴。我们单位是前面正常收费,包含了财政的2000,后期财政拨款之后我们在拨付给家长,我前面是。所属孩子的学费开孩子的名字,属于财政的部分开发票是财政,等后期财政要发票了,我们在把发票给财政,做账的话前年正常做收入,后面财政款到了,我们在做,借银行存款,贷其他应付款 家长垫付救助款,付款的时候在借其他应付款,贷 银行存款。这样流程对不对?
老师,您好!请问下收到政府补助的专款专用资金200万,用于研发项目。针对政府补助这部分的收款和支出会计分录是1.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:专项应付款 贷:银行存款 还是2.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:研发费用 贷:银行存款 同时借:专项应付款 贷:其他收益 有人回复我是第1种情形,因为是补助的专款,所以支出对应冲掉就行,有人回复我是第二种情形,我都不知道了
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
酒店焊个大棚的 大约在2万多元 这个钱应该放在什么科目
老师,现在劳务派遣公司选择差额征税的税率到底是6还是3呀,刚刚一位老师说是3,但是我看别的视频号讲的又是6,有点懵了
小企业会计准则
没有其他收益,这个科目你放营业外收入支付出去的做成本, 借主营业务成本,贷银行放款。
但是下发文件写了我们收到的这个钱可以用来支付水电费的
那这样做怎么体现专款专用
要出专款专用的台账,你这个台账里面写清楚支付了哪些业务。