借费用科目 贷其他应付款

#提问#支付款当时没收到发票,2个月后收到的,分录怎么写,实际支付款的时候分录是,借 管理费,贷 银行,收到发票不知道怎么做分录了,麻烦老师给写一下
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,收到这个样的发票,怎么写分录,付款时做,借,其他应付,贷,银行存款,收到发票,我是不是要先做借,研发支出贷,其他应付借,然后再转入管理费用
支付了给个人的劳务费,但后期确认个人的劳务费不能给企业开回发票过来,到时企业给个人支付劳务费分录做的是,借应付账款,贷银行。那后期确认不能收到发票,应该怎么处理会计分录呢?
老师,上次那个奖金的问题,开了劳务发票,支付时的分录挂哪个科目呢 我支付时: 借 其他应付款 贷 银行存款 收到发票时不知道怎么做,感觉不对
老师,开给甲公司5000发票,到账后退了1000给他,凭证怎么做?谢谢!
由内账会计向外账会计工作的相关转变,需要注意什么呢,外账是不是压力比较大呢,然后一般纳税人在电子税务局一般需要填哪些报表呢
企业所得税汇算清缴,资产折旧纳税调整明细表,当年有500万元以下设备一次性扣除怎么填写?之前年份有一次性扣除怎么纳税调整?怎么知道之前年度有没有一次性扣除
合作社项目给的车辆账务怎么处理
公司股东个人名下贷款,找过桥公司还了,然后又以公司名义贷款,还给过桥公司了,这个账务怎么处理?
老师,我们公司干工程被对方扣款,这笔钱应该怎么做账,对方也没让我们红冲发票
老师,民间企业间借款,收利息方需要开利息发票给对方吗
老师好,想问一下,我公司在25年度装修了各部门办公室,化了11万多,当时做在长期待摊费用中,那我现在做汇算清缴时,此笔费用是不是填写在A105080资产折旧,摊销情况表中呢
问题3: 我们属于加工业,如果存在主营业务的话是否与库存商品存在关联,因为我司是属于第三方加工,没有库存这一说,就是购买方在我们这里下单,然后我司根据尺寸到厂家购买对应的产品后回来进行加工,之后送货给购买方完成此单,此时我发生了一笔主营业收入,应该怎么写凭证?
物流公司买大车,除了买车的钱九万 还有2000元运费, 一起付了一笔钱,这个固定资产怎么写?2000元怎么做账