借费用科目 贷其他应付款

#提问#支付款当时没收到发票,2个月后收到的,分录怎么写,实际支付款的时候分录是,借 管理费,贷 银行,收到发票不知道怎么做分录了,麻烦老师给写一下
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,收到这个样的发票,怎么写分录,付款时做,借,其他应付,贷,银行存款,收到发票,我是不是要先做借,研发支出贷,其他应付借,然后再转入管理费用
支付了给个人的劳务费,但后期确认个人的劳务费不能给企业开回发票过来,到时企业给个人支付劳务费分录做的是,借应付账款,贷银行。那后期确认不能收到发票,应该怎么处理会计分录呢?
老师,上次那个奖金的问题,开了劳务发票,支付时的分录挂哪个科目呢 我支付时: 借 其他应付款 贷 银行存款 收到发票时不知道怎么做,感觉不对
老师,我单位的房屋在长期待摊费用里按月正常摊销,但是和房东关系很好,让多开了不含税165000票,就想问下您,这个费用也的做房租?同时也得在长期待摊费用按月摊销吗?这样每月房租摊销费用翻了一倍,还是能再下一年继续摊销?
老师在哪里可以导出给员工缴纳社保明细,单独一个人的,
老师您好,为什么说可转债灵活性大,附认股权证灵活性小呀,我寻思着他俩应该差不多
老师,请问个税第一次申报密码必须法人设置吗
盘盈原材料入库,账务上还需要做其他调整吗
付款给这家公司还未开5.1万发票,说是注销了 ,注销了咋办啊
老师,刚开办的企业没钱可以让投资人把款打过来吗
6月漏报了代账费申报,7月补报可以吗?
那2月预交企业所得税可以抵减吗?还是只能下一次开异地项目的时候,需要预交的时候抵减吗?
公司签完合同后开始采购合同所需的设备,那可以在网上下单后直接让商家寄到甲方公司吗,还是一定要先网上买了寄到自己公司然后再寄到甲方公司再开始安装那些