您好,就是以前的库存是不准的,账面比实际多了400万,但以前没有发现,现在调整过来了。那这个只能跟老板说,以前手工账,库存实际多少也不知道,现在盘点确认了金额,把报表按实际调整了,以前的虚库存体现在未分配利润里

老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗?因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧,假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的,可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系?因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后,我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多,所以这个数对不上呢
请问老师,在21年做账的时候,有缴纳20年企业所得税的分录,用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后,资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额,但是利润表里没体现,比如未分配利润年末数减去年初数是5万,但是本年净利润是7万,中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况,我在申报年报的时候,填财务报表,会提醒我报表勾稽关系不对,但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的,这个怎么处理呢?
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师,我们在启用进销存财务一体化系统之前,手工按实际统计出来的资产负债表,未分配利润比上一期的未分配利润少了400多万,这是代表这个月亏了400万么,老师,可是实际没有亏这么多,麻烦老师帮分析一下这问题在哪呢
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
可是库存从上个月到这个月都有出货记录,都是对的上的老师,但是资产负债表的未分配就是少了400多万,这个该怎么和老板解释呢老师
您好啊,上月的库存数和本月的库存数都是对的,就是本月未分配利润少了400万元,本月库存也少了400万,那这个好办,查这400万库存是怎么少的,都有出货记录
就是我在找为什么这期资产负债表比上期未分配少了400多,别的项也有变化但是变化不大,只有库存少了400万左右,变化比较大老师,按说都有出货记录老师,
您好,只要这是个原因就不怕,出库不是财务做的单据,这月销售收入多少啊,看少掉的库存收入是多少,毛利率有没有异常
老师,您帮我看下,这两个月资产负债表都是按实际统计的,未分配利润差了400万,怎么解释呢和老板
您好,本月的收入是多少呀,库存少400其实也是正常的
本月收入是1437万,老师,但是我怎么解释两期的资产负债表未分配利润少了400万呢,实际没有亏损这么多老师
您好,那这库存少了400不是很正常嘛,看2个月的利润表,有没有异常数据,
是的,别的项老师帮忙看下有没有异常,利润表怎么也一个月亏不了400万老师,现在利润表和资产负债表都是手工做的,所以勾稽关系对不上
您好,手工做的也是要勾稽的,不勾稽都不知道错在哪里了,光这个负债是看不出来的,您看未分配利润本期增加是不是等于本期净利润
不等于老师,难就难在这了,之前一直就对不上,我是新来这里的负责财务,8月分配了199万的利润老师
您好啊,那上月那个未分配利润就是错的呀,您要根据每月末的科目余额表,把正常的报表(负债表和利润表)做出来,跟老板解释,错的数据没法解释清的
他们就没有账,只有进销存,老师,我只能根据进销存系统数据来做的
就即便上个月未分配错的 那和这个月对比少了400万未分配利润,分配了199万,那是不就代表这个月亏200万呢老师
您好啊,以前没有账呀,那他们是怎么在电子税务局申报的呀 是的,未分配利润比上月少就是本月亏损了
那是外账,这个是内账老师,有外账,内账没有账,只有进销存系统和表格统计的数据
您好呀,内账和外账的区别闵是加上了未取得发票的费用和未开票发票的收入嘛,其他一样,没有账,这个报表现在知道错了也查不出来
是啊,然后把四个公司的内账都做到一个公司里,就当一个公司,那也应该是对的上的呀对吧老师 ,没有账,他们的账就是手工的表格和进销存,根据这些出利润表和资产负债表,老师,我来做以后做账,这可怎么整老师,是不期初第一次不平调到未分配利润里,然后以后每期算的时候都减去这个调整的数就是真实的了
您好啊,我不这么调整,第一次不平把差额放在 其他应付款-老板,反正公司全是老板的,所有者权益科目 不好调整的
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~