你好,这个是内账还是外账的?
老师,我们公司收购了一家公司,我们是2020.4月开始接手做内账,但是之前这家公司是没有做过内账的,他那边移交给我们的基本户银行卡有几毛钱的余额,还有两张老板的私人卡也有点余额,那我们从4月开始建账的话,这个余额录入期初数据又会不平,那应该怎么做才能把这个余额做进去呢?
老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
老师好,我从一家代账公司接手了一个公司,他们给的这个数据我现在录进去之后,期初余额我试算成功了, 但是现在我给您截图的这个应交税费数据和我们公司实际账不否。 企业所得税数据贷方-565.82,就是代表我们给税务局预交的,现在让他们重新做,太麻烦的,我自己想调账, 想请教老师,这笔业务怎么做分录就把账调平了呢
郭老师,其他老师请不要接手,麻烦解答一下,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?财务报表是我我从财务软件上导出来的,我从我那个财务软件儿上导出来的那个,比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报,填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报,这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报,这两个数据应该是一样的吧?现在这两个数据对不上了,我每一栏儿的公式,不是我每一栏儿的数据我都核对过了,但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额,怎么就这两张报表儿就对不上呢。
郭老师,我在这个单位工作的时候。他家的内账,之前是流水账,就没有出过明细账,总账,报表,然后,最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产,存货,银行余额,应收,应付余额,,银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据,入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下,录完数据了,余额这就平不了,就想问一下您,是我想的那样吗?老师
天津地区,从哪里能导出所有的报关单电子版,具体路径?
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财务部的周/月汇报总结也课或者模板吗?
老师你好,员工去国外出差产生费用,报销需要取得那些原始单据可以入账可合规抵扣所得税
老师你好,进口货物需要取得那些原始单据发票能入账来抵扣税,流程是怎么的
有听说是连续三个季度开票在25万到30万之间会被预警?那比如:第一季度24万,第二季度23万,第三季度29万……这样是不是就不属于连续
注册公司……名字:XX市XX教育自习室有限公司,这个把教育放在前边的字号里输入会提示含有禁用字,如果放在后边的行业里,没有教育自习室吧?这个还能怎么添加能把这些字都带上
总公司代子公司付款收款,分公司做账时,减应收应付时会计账怎么做
老师,公司里有公会专款专用的账目,科目怎么设置才好?
内账外账都要弄
你好,外帐不可以 neizhang的设置期初就可以的 设置原材料的具体的名字,录入原材料借方余额。
外帐的需要前后衔接一样的,你看一下税务局那边怎么申报的。
原材料借方余额录了,但是不知道怎么平科目余额表,外账的不需要申报财务报表,只要申报经营所得
好,你单位账上没有钱吗?有没有欠了人家的钱或者别人欠你的钱?
8月底盘下来的,所以月底有一部分钱是9月份我们结给供应商的
你好,我们不管多少,没有的话,你差额放到未分配利润。