您好,是的,不管正负,按余额方向把进项税结转到未交增值税,保证进项销项余额是0

转出未交增值税是个3级科目,进项、销项、进项税额转出、待认证进项税额都是个3级科目。准则没有规定不能有余额,实际工作中,有人把进项、销项、进项税额转出转到转出未交增值税,把进项、销项、进项税额转出结平 年底结平?把他们归结到哪里?
老师,月底,所有的进项税要转到“转出多交”,销项税要转到“转出未交”,最后都转到“未交增值税”是吗,也就是说月底进项税和销项税要没有余额是吗,只有未交增值税会有余额,对吗?
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
你好,老师,问一下,一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费~应交增值税(进项税额)和应交税费~应交增值税(销项税额)都转入应交税费~应交增值税(转出未交增值税)里面,月底销项和进项月底无余额,还是这个分录等到年底再结转,平时月底只做借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费~未交增值税。
郭老师,每月有把进项税额转到转出未交增值税科目,销项也有转到转出未交增值税科目,还有未交税金也有转到转出未交增值税里,这样月底还要再反向结转一次吗
一般纳税人每月销项税额为零,但是又有进项税额,需要每月结转增值税吗,结转的话怎么做账呢
1、小规模某一个月销售额15万,但在当季度不超30万,那么销售额超10万怎么做账。 2、小规模每个月销售额不超10万需要每月结转增值税吗。如果某月超10万,但季度不超30万怎么做账,怎么结转呢
现在需要给一个人发上个月工资4000块钱,但他没签合同,怎么发给他合适呢
去年年底坏账40万,整年利涧-25万,今年汇算清徼要退回多交增值税,城建,教育附加费吗,按40万减去年第4季度利涧吗
老师,店铺是租的超市的地方,2026年3月收到发票房租1月2月租金12000元,钱是12月交给超市的。3月4月5月三个月的发票18000,是3月交给超市,超市当月就给开票了。那12月的应该得有个和超市的往来吧,但是我又不是太明白分录咋写,麻烦老师指点一下,今年店铺税务阿航是查账征收,需要建期初的数,辛苦老师指点
老师好,我填报上年所得税汇算清缴,系统自动带出来利息支出调增,这部分利息支出是公司像银行贷款所支付的利息,请问您这笔支出是不允许税前扣除吗?
老师,刚成立的面条厂,如何给面条定价?
请问老师,出差的火车票如果没有去拿实体票,以什么做合法的入账凭证?
我们公司给供应商对公付款了,但是对方没给我们开发票,这个成本怎么处理?能报到企业所得税成本里吗?
老师,就是我们建筑公司的营业范围里有建筑材料销售,可以销售混泥土吗?钢材和五金可以销售吗?
老师红冲前我们做了笔进项税额,现在红冲,做一笔负数进项税额转出,再做蓝字进项,这样操作对吗
您好,我也经常这个简单的懒人方法,保证不会错,冲以前错分录,再做正确分录,肯定是对的
老师,我不明白为什么不能直接用进项税额负数,要进进项税额转出分录,在销售发票红冲的时候,就是销项负数,然后再开蓝字,做销项科目,并没有销项税额转出这个分录
您好,并没有说咱的用的科目不对呀,进项税额负数,要进进项税额转出用哪个应交增值税都没错,只是书上是这么写要用 进项税额转出
老师,这笔是我们公司销售,开了红冲发票,直接销项负数,再做蓝字,销项正,可以吗
您好,这个肯定是对的,没有 销项税转出的科目
谢谢老师耐心。为什么一定要过进项税额转出?是不是因为我方勾选了进项,要做转出清楚一点
进项税额转出月底是要结转到转出未交增值税的对吧
您好,应交税费11个科目10个专栏,就是让我们把各项业务明细核算,您说这个“因为我方勾选了进项,要做转出清楚一点”这觉得好有道理。 进项税额转出月底是要结转到转出未交增值税的,是的
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~