您好,是的,不管正负,按余额方向把进项税结转到未交增值税,保证进项销项余额是0

转出未交增值税是个3级科目,进项、销项、进项税额转出、待认证进项税额都是个3级科目。准则没有规定不能有余额,实际工作中,有人把进项、销项、进项税额转出转到转出未交增值税,把进项、销项、进项税额转出结平 年底结平?把他们归结到哪里?
老师,月底,所有的进项税要转到“转出多交”,销项税要转到“转出未交”,最后都转到“未交增值税”是吗,也就是说月底进项税和销项税要没有余额是吗,只有未交增值税会有余额,对吗?
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
你好,老师,问一下,一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费~应交增值税(进项税额)和应交税费~应交增值税(销项税额)都转入应交税费~应交增值税(转出未交增值税)里面,月底销项和进项月底无余额,还是这个分录等到年底再结转,平时月底只做借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费~未交增值税。
郭老师,每月有把进项税额转到转出未交增值税科目,销项也有转到转出未交增值税科目,还有未交税金也有转到转出未交增值税里,这样月底还要再反向结转一次吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师红冲前我们做了笔进项税额,现在红冲,做一笔负数进项税额转出,再做蓝字进项,这样操作对吗
您好,我也经常这个简单的懒人方法,保证不会错,冲以前错分录,再做正确分录,肯定是对的
老师,我不明白为什么不能直接用进项税额负数,要进进项税额转出分录,在销售发票红冲的时候,就是销项负数,然后再开蓝字,做销项科目,并没有销项税额转出这个分录
您好,并没有说咱的用的科目不对呀,进项税额负数,要进进项税额转出用哪个应交增值税都没错,只是书上是这么写要用 进项税额转出
老师,这笔是我们公司销售,开了红冲发票,直接销项负数,再做蓝字,销项正,可以吗
您好,这个肯定是对的,没有 销项税转出的科目
谢谢老师耐心。为什么一定要过进项税额转出?是不是因为我方勾选了进项,要做转出清楚一点
进项税额转出月底是要结转到转出未交增值税的对吧
您好,应交税费11个科目10个专栏,就是让我们把各项业务明细核算,您说这个“因为我方勾选了进项,要做转出清楚一点”这觉得好有道理。 进项税额转出月底是要结转到转出未交增值税的,是的
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~