您好,是的,不管正负,按余额方向把进项税结转到未交增值税,保证进项销项余额是0
有进项留底税额的月份,增值税还用结转吗?就是销项进项结转到转出未交,然后再转入未交增值税
老师,月末结转进项和销项税,先结转到转出未交,再从转出未交结转到未交增值税,,,这个月进项税和销项税结转完之后转出未交增值税是借方余额咋办啊
转出未交增值税是个3级科目,进项、销项、进项税额转出、待认证进项税额都是个3级科目。准则没有规定不能有余额,实际工作中,有人把进项、销项、进项税额转出转到转出未交增值税,把进项、销项、进项税额转出结平 年底结平?把他们归结到哪里?
老师,月底,所有的进项税要转到“转出多交”,销项税要转到“转出未交”,最后都转到“未交增值税”是吗,也就是说月底进项税和销项税要没有余额是吗,只有未交增值税会有余额,对吗?
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
老师红冲前我们做了笔进项税额,现在红冲,做一笔负数进项税额转出,再做蓝字进项,这样操作对吗
您好,我也经常这个简单的懒人方法,保证不会错,冲以前错分录,再做正确分录,肯定是对的
老师,我不明白为什么不能直接用进项税额负数,要进进项税额转出分录,在销售发票红冲的时候,就是销项负数,然后再开蓝字,做销项科目,并没有销项税额转出这个分录
您好,并没有说咱的用的科目不对呀,进项税额负数,要进进项税额转出用哪个应交增值税都没错,只是书上是这么写要用 进项税额转出
老师,这笔是我们公司销售,开了红冲发票,直接销项负数,再做蓝字,销项正,可以吗
您好,这个肯定是对的,没有 销项税转出的科目
谢谢老师耐心。为什么一定要过进项税额转出?是不是因为我方勾选了进项,要做转出清楚一点
进项税额转出月底是要结转到转出未交增值税的对吧
您好,应交税费11个科目10个专栏,就是让我们把各项业务明细核算,您说这个“因为我方勾选了进项,要做转出清楚一点”这觉得好有道理。 进项税额转出月底是要结转到转出未交增值税的,是的
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~