同学,你好 增值税5% 附加税12% 个税的话10%

我们单元要搞土增清算,想让施工单位给开个发票我们给他们点税钱,我们属于老项目建设单位给我们开票是3个点!现在他们跟我们要12个点,他们的意思是他们要6个点(包括所得税与增值税及附加税)外单位给他们开票也要6个点,我想问一下他们这样要合理吗。
请问下我们要缴纳13个点的税,对方给我们开具6个点的发票,那我是不是只缴纳7个点的增值税跟附加税就好了?比如毛利是40万,减13个点的税,对方给我们6个点的发票,那我们要缴纳多少税?
请问下我们要缴纳13个点的税,对方给我们开具6个点的发票,那我是不是只缴纳7个点的增值税跟附加税就好了?比如毛利是40万,减13个点的税,对方给我们6个点的发票,那我们要缴纳多少税?
请问下我们要缴纳13个点的税,对方给我们开具6个点的发票,那我是不是只缴纳7个点的增值税跟附加税就好了?比如毛利是40万,减13个点的税,对方给我们6个点的发票,那我们要缴纳多少税?
请问老师,其他个人出租房屋,要缴纳增值税,附加税,印花税,个人所得税吗?就是那种单身公寓,
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
为什么呢?不是企业喔,让他去代开发票
同学,你好 是个人去税务局待开发票的