你好,同学,正常的按照报销做账即可的

甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税稅率为13%,装修服务适用的增值稅税率为9%,酒店服务适用的增值税积率为6%。以上业务均为甲公司主营业务。2021年12月,甲公司发生如下经济业务:(1)12月5日,甲公司与乙公司签订委拍代销合同.用公司委托乙公司销售网商品100件,w商品已经发出,每件商品成本为60元。合同约定乙公的手续费的增值税税率为6%乙公司没有售出的W商品须退回给甲公司至12月31日,乙公司已将上述商品全部出售.,收到乙公同开具的代销清单,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10000元增值税税额为1300元(212月6日.甲公司收到客户丙公司退回的全部商品甲公司于退货当日支付了退货款,并按规定向丙公司开具了增值稅专用发票(红字)该批商品系甲公司2021年9月20日销售的商品,增值税专用发票上注明售价为20000元,增值税税额为2600元,该批商品成本为15000元(3)12月10日,甲公司与丁公司签订--项为期3个月的装修合同,合同约定装修价款为100000
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,装修服务适用的增值税税率为 9%,酒店服务适用的增值税税率为6%。以上业务均为甲公司主营业务。2021年12月,甲公司发生如下 经济业务: (1)12月5日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售W商品100件,W商品已 经发出,每件商品成本为60元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销 售价格的10%向乙公司支付手续费,乙公司适用的手续费的增值税税率为6%。乙公司没有售出的W商品 须退回给甲公司。至12月31日,乙公司已将上述商品全部出售,收到乙公司开具的代销清单。开出的 增值税专用发票上注明的销售价款为10000元,增值税税额为1300元。 (2)12月6日,甲公司收到客户丙公司退回的全部商品,甲公司于退货当日支付了退货款,并按 规定向丙公司开具了增值税专用发票(红字)。该批商品系甲公司2021年9月20日销售的商品,增值 税专用发票上注明售价为20000元,增值税税额为2600元,该批商品成本为15000元。 (3)12月10日,甲公司与丁公司签订一项为期3个月的装修合同,合同约定装修价款为100000元, 增值税税额为9000元,装修费用每月末按完工进度支付。2021年12月31日,经专业测量师测量后,确 定该项服务的履约进度为25%;丁公司按履约进度支付价款及相应的增值税,截至2021年12月31日, 甲公司为完成合同累计发生服务成本20000元(假定均为装修人员薪酬),估计还将发生服务成本60000 元。 (4)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的 酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧50000元、酒店土地使用权摊销费用200000元。经计算,当 月确认房费、餐饮等服务含税收入848000元,全部款项存入银行。 ( 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,编制会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)
老师好,有个问题请教下:在2021.8月申请高新服务费银行支付未开票 过来:当时做的分录如下 1) 管理费用_聘请中介机构费 28000 银行存款_江西银行萍乡分行 28000 2 )2021.8.月份对公付款的2.8W申请高新咨询费,现2022.7月份确认费用1.2W开具发票过来,余下的1.6万在2022年8月份返还到公司公账上,当时2022年7月份做的分录如下: 借 应收账款_ 28000 利润分配_未分配利润 28000 还票 12000 借:管理费用_聘请中介机构费 12000 贷: 应收账款_江西众志鑫信息服务有限公司 12000 2022年8月份1.6万元返还公账,分录如下: 银行存款_江西农商银行萍乡营业部 16000 应收账款_江西众志鑫信息服务有限公司 16000,请问错了,现如何调整正确
老师你好,我公司今年发现,去年多计算了维修费2000元,并且款项也支付了给服务商,也计入了去年损失,今年服务商把2000元退回来了,请问我应该如何进行账务处理?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的管理费用维修费?如果通过调整以前年度,那么会计分录是什么?如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是什么?另外2000元中以抵扣的进项税,需不需要考虑?请详细一点,万分感谢。
老师你好,我公司今年发现,去年多计算了维修费2000元,并且款项也支付了给服务商,也计入了去年损失,今年服务商把2000元退回来了,请问我应该如何进行账务处理?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的管理费用维修费?如果通过调整以前年度,那么会计分录是什么?如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是什么?另外2000元中以抵扣的进项税,需不需要考虑?去年的会计分录为:借管理费用维修费1834.86应交税费进项税165.16贷银行存款2000请老师解答详细一点,万分感谢。
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不