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老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,我该如何账务处理?然后当月服务商让我公司开具红字发票信息表,又开具了金额为28000元的蓝字发票来报销,我公司也正常支付了28000元,接下来又该怎么账务处理?

2023-09-30 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-30 11:05

借银行存款30000 贷损益类科目 应交税费-应交增值税-进项税转出 收到28000发票 借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款28000

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借银行存款30000 贷损益类科目 应交税费-应交增值税-进项税转出 收到28000发票 借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款28000
2023-09-30
你好,同学,正常的按照报销做账即可的
2023-09-30
借银行存款30000 贷损益类科目 应交税费-应交增值税-进项税转出
2023-09-30
同学您好正在解答
2023-09-30
你好,你去年怎么做的?借管理费用,贷银行还款吗?
2023-09-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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