您好,是的,需要做入账确认

老师,电子发票和纸质版发票开了以后在申报增值税申报表里面电子发票的数据不会自动出来吗?现在这个数据是纸质版发票的数据~电子发票和不开票的收入我要填在哪里呢?
老师,申报增值税时,抵扣联只显示了纸质发票的,数电票只显示了一张,剩下好多都出不来,开出的数电是不是要点下入账还是?
老师,我们是一般纳税人,上游供应商给我们开具的纸质增值税专用发票找不到了,二联三联都找不到了,我可以直接从电子税务局发票查询,打印出来入账可以吗,没有发票章。不是数电,是纸质发票
老师,现在改成数电票了,在电子税务局上开票。然后我看只显示可用发票额度,没显示可用多少张。那是不是我把可用发票额度用完后,还是需要去发票使用这里点验旧,然后再发票领用? 就是跟以前税务ukey开票一样的?
老师,以前是纸质的专用发票,都有第三联的抵扣联,我们单独存放。现在是数电发票,我们除了做账的时候做原始凭证,还需要另外打一张出来当抵扣联存放吗?
老师,赠送的自制产品如何开票呢
老师,我们四月份第一次申报工资,五月份申报完产生的个税,是四月扣除还是在五月份里扣除4月份个税
我前面付了员工工资,借:应付职工薪酬工资100 贷:银行存款80 贷:其他应收款-个税20 实际扣了15 也就是借:应交税费-个税15 贷:银行存款15 我要把之前多扣5元的冲掉,借:管理费用-工资-5红字 贷:其他应收款-个税-5红字 这样对?
老师,A公司租甲的房子作为办公场所,如果A公司不要发票可以吗
内账,之前收客户款的时候记借银行存款1万元,贷预收1万元。当时有赠送的消费卡500元,客户用了300元,但是赠送的部分没有记账。现在客户要退款剩余本金4000元,要从本金扣回300已使用的消费卡(消费的已记账借预收300,贷主营业务收入300),最后实退3700元要怎么处理呢
老师好 请问500以下的未取得发票支出,企业所得税汇算清缴需要纳税调增吗?
外贸公司,退税的,工商年报上面的纳税总额怎么填写?
租赁期内变更租赁合同降低租金,印花税减少吗?
老师,25年第一季度所得税有退税,我没有退,今天把25年的汇算清缴做了以后,有补税,现在又有补税又有退税,两个能不能抵减的?
老师,去年的装修费发票没收到,现在开具劳务费可以吗?
9月的没有入账,现在去哪里点入账?
您好,您找下认证系统里的发票信息进行认证
没有点入账,难道申报增值税就没有数据了?
是我表达不清楚,是我开具出去的发票,现在获取不到数电发票的销项数据
您好,入账应当是企业所得税影响,不应当影响增值税
我表达错了,是存根联,现在存根联只有纸质发票的和一张9月21号的一张数电票,剩下22号以后的数电票都看不到,税额不对
您好,那这个就不清楚了