您好,是的,需要做入账确认

老师:8月份我开了一张9万的销项,又开了一份10万的销项负数,税盘也显示本月开票总额是-1万,可是填写报表的自动获取数据的时候没有显示这个负数销项的信息,只显示正数的9万的数据,这个我可以手动给他改成负数跟税盘一致吗?以前也有这种情况,但是报税时显示报表数据都没问题,这次就没显示出来,我就不知道是哪里出了问题?
老师好,增值税勾兑平台显示有17年发票,我勾选抵扣了,可是在报增值税申报表时没有直接导出数据,我手动填上?只要系统跳出来的直接可以抵扣吧?
老师,电子发票和纸质版发票开了以后在申报增值税申报表里面电子发票的数据不会自动出来吗?现在这个数据是纸质版发票的数据~电子发票和不开票的收入我要填在哪里呢?
老师,申报增值税时,抵扣联只显示了纸质发票的,数电票只显示了一张,剩下好多都出不来,开出的数电是不是要点下入账还是?
老师,我们是一般纳税人,上游供应商给我们开具的纸质增值税专用发票找不到了,二联三联都找不到了,我可以直接从电子税务局发票查询,打印出来入账可以吗,没有发票章。不是数电,是纸质发票
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
9月的没有入账,现在去哪里点入账?
您好,您找下认证系统里的发票信息进行认证
没有点入账,难道申报增值税就没有数据了?
是我表达不清楚,是我开具出去的发票,现在获取不到数电发票的销项数据
您好,入账应当是企业所得税影响,不应当影响增值税
我表达错了,是存根联,现在存根联只有纸质发票的和一张9月21号的一张数电票,剩下22号以后的数电票都看不到,税额不对
您好,那这个就不清楚了