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你好,老师 应交税费-应交增值税-待认证进项税额是可以抵扣进项票?

2023-10-01 18:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-01 19:01

学员朋友您好,你好,可以的, 没问题借:库存商品等应交税费- 待认证 进项税贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证 进项税

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学员朋友您好,你好,可以的, 没问题借:库存商品等应交税费- 待认证 进项税贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证 进项税
2023-10-01
您好,这个的话是应交税费-待认证抵扣进项税额
2024-05-13
结转进项,销项  借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-29
没问题,可以按照上面这么做。
2024-06-13
你好,你这样做分录是完全正确的。
2022-11-24
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