你好, 办公楼和厂房外包给建筑公司,发生的各项支出 借:在建工程,贷:银行存款等科目 完工的时候 借:固定资产,贷:在建工程
老师,我想问一下:发生的工程费用在筹建期是需要长期待摊的,那如果在营业后公司有的地方需要修补或其他工程,也需要与筹建期账务处理一致吗?需要长期待摊处理?
请问厂房是包工包料给建筑商,发生的水电费是从公司银行账户出的,到时这部分费用要跟建筑商结算,那个水电费开的是公司抬头要怎样入账,在建工程还是长期待摊费用,算不算厂房原值
我是小规模制造业,现在正处于筹备期,买地,盖厂房,也发生一些费用,办公费,员工工资等等,在生产经营之前,买地盖房我知道是计入在建工程或者固定资产或者无形资产,那这些发生的费用我该计入长期待摊费用还是管理费用呢?
生产企业筹建期 办公楼和厂房外包给建筑公司 的账务处理是怎么样的? 给承包方的款 借在建工程 其他监理费等计入 在建工程还是 长期待摊?
制造业企业在筹建期,新建厂房、改造旧厂房期间发生的管理费用,财务费用可以直接计入长期待摊费用-开办费里吗?还是说做账时办公用的采购,行政人员工资先计入管理费用,最后一起转入长期待摊费用里呢?
老师您好,个人给我公司提供空调安装劳务,公司已代扣个税,但个人不愿意代开发票给公司,那么公司承担风险是不能税前扣除,那有义务承担个人没有开票导致个人少交增值税的风险义吗? 2、安装空调,代开发票内容属于什么类的?要备注项目地址名称吗?
老师,企业所得税汇算清缴如果调整后要补缴税款,那怎么做分录,只申报表吗?和账套里的数也不一样,如何处理,谢谢
老师开了一个负数发票,又开了同样金额的证书发票怎么做账
老师,我们公司是华新水泥的经销商,每次客户需要水泥都是公司里面的车直接去厂里面拉 拉了,然后就直接送到对方工地,几乎没有到我们这边公司来。华新水泥有一个交货单直接交给客户,我们这边还需要办入库单出库单吗
商贸企业开发票,买进来是什么,卖出去就是什么,数量也要保持一致吗?如果不一致怎么吧?
个人所得税年度申报,工薪零收入
老师 你好 我想问下就是增值税的尾差,0.01元计什么科目
老师好,年底退了所得税,分录写借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存——正数,贷,应交所得税——正数,财务说这么写不对,我又红冲了,又重新写分录,借,银存,贷,应交所得税,借,应交所得税,贷,利润分配未分配利润,结果所以科目所得税费用结转到所以科目本年利润就减少23.24,和资产负债表的未分配利润减去年初的余额差了23.24,老师我的分录处理的不对吧
老师好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐饮,需要注意哪些事项
郭老师,请问一下我们送一批物资给群众,那很多人是老人家不会写字的,我们可以写了老人家按手印吗?然后我们拍个照发放物资的照片。
监理费也是计入在建工程吗 预付给外包公司 二级科目设置什么 工程施工?
你好,监理费也是计入在建工程。 预付给外包公司 ,计入:预付账款—某某单位
预付的款那什么时候计入在建工程呢,
你好,取得相应发票的时候
如果是内账就不用区分了是吧 直接把预付的款计入在建工程
你好,是的,内账是可以直接这样处理的