你好 需要的 借,管理费用等 贷,主营业务收入 增值税

老师,这个业务,结转出库记账时候:借:主营业务成本 销售费用——赠送精品 贷:库存商品 但是视同销售时候 借:销售费用 贷 应交税额:视同销售 这不销售费用做成了吗 做重复了吗 明白了 是不是视同销售的销项税和送的精品的成本价都是计入销售费用是吧
餐饮公司,跟商场做活动,送的赠饮卷,免费喝饮品,这做账是视同销售吗?借销售费用贷收入,再结转成本?还有其他方式吗?
请问老师,赠送的商品也视同销售吗? 我做账的话,我做成其他出库 还是做成什么更合适?
老师,你好,请问,公司自己生产的商品中秋节赠送客户,这个视同销售做账务处理,请问赠送的商品价格怎么确认,是成本价还是销售价格?
老师您好 我赠送出去的商品,不按视同销售处理,做销售折扣的话,假如我实际销售是3000元,把赠送的1000元做折扣处理的话,我的销售收入就只有2000元了。那我按哪个金额入账
银行 受托支付1000万给供应商,用于支付设备款,这个3年期的,这个可以计入 长期借款吗 ?
月末结转增值税额,销项税额小于进项税额具体分录带金额罗列出来?
老师,我们的羊肉进行切割,除酸,对方说开不了发票,那我拿合同,入库单,做无票费用,入账可以吗?汇算清缴时调减?
固定资产折旧已经结束了,本来5万的固定资产叉车可以开5000发票给别人吗,还是说不可以低于市场价
老师,你好,我们五险是找的第三方发放的,但是开票的时候他们只能开具服务费的发票,例如:我们五险1万元,服务费100元,开票只给我们开具100元,但是我们付款10100元,正常收到发票的金额应该是10100元才对,现在只开具100元发票,我这个需要怎么处理
老师,EXCEL数值去尾数后,合计还是有小数,怎么用函数去尾数。
个体户,劳务费,开发票1个点,实力交税是不是也不用交。月收入5万差不多
老师 我这边没有核定买卖合同印花税 之前去税务局人家专管员说是 让我自己核定 他核定不了 我25年都是按照次给缴纳税款了 今天不想缴纳了 可以不 反正没有核定
我这边往外开的发票是收件服务费,成本找的主要是油还有人工可以么
老师 公司拿我的电话,去税务局调额,发票不是我开有没有风险啊。
请问老师,赠送的商品不体现在货款里,价格还是按照我们的销售价吗?
不是的,税务局要去按照市场价格了计算的