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老师,我们单位姜架子丢了一个,价值500元,之前姜架子是入的固定资产,收到责任人的赔偿500元,这个账怎么处理?分录怎么写?

2023-10-03 18:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-03 18:14

同学,你和 借:银行存款 贷:固定资产清理

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同学,你和 借:银行存款 贷:固定资产清理
2023-10-03
你好,可以做到预付账款或者是在建工程。
2022-08-26
借银行存款贷其他业务收入应交税费。
2021-01-26
你好!分录正常做, 借固定资产 贷银行存款 然后借管理费用—折旧费 贷:累计折旧
2020-10-29
你好;        现在年开票出去    按3%减按2%缴纳增值税的。     借固定资产清理 ;累计折旧贷固定资产;  借    银行存款贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税;  借固定资产清理 贷银行存款 ; 结转 余额到资产处置损益   
2022-02-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

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