同学您好,您去年一次性扣除的,账载金额里面正常填写,然后税收金额就是0,11.2也是正常填您增加的部分也还是一次性税前扣除的吗,如果是的话,那就是和上面的原值,本年折旧累计折旧一样填写,然后就是税收金额里面要把去年已经一次性扣除的纳税调整增加,也就是账载正常,税收是0,今年增加的部分,账载也按账面的正常填写,税收就是全额

2021年我们部分固定资产一次性了折旧,2022年享受一次性加速折旧的固定资产计提折旧了76000.08,现在要调增76000.08。请问这张表该怎么填写?尤其是第11行
老师您好,我2021年度汇算做了固定资产一次性扣除,填了500万以下器具一次性扣除。在a105080表中 2022年我只需要填写所有固定资产也就是1-7行中那里调增就可以对吧 。不用再把去年一次性扣除的那个资产填到11.2了吧
老师请看下这两张表,有黄色填充是2021年的年报数据,那么到2022年,固定资产有增加,需要把一次性扣除的部分调增,但是11.2的表要怎么填写呢?
老师,我2021年享受了固定资产加速折旧,2022年我一次性补调了,但是现在县局说不行,要一年一年调,那我现在要把调增的数填在哪张表的哪一栏呢
老师你好,22年所得税年报固定资产享受一次性扣除,填报折旧表时填错了,没有填到那一栏,现在报23年的应该怎么去调增这折旧部分
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
老师能把数据填2022年的表里,文字看着有点晕
在吗老师