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老师你好。7月份的时候给客户开发票开成不含税的了。这个季度报税受影响吗?该怎么处理。

老师你好。7月份的时候给客户开发票开成不含税的了。这个季度报税受影响吗?该怎么处理。
2023-10-05 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-05 12:54

你好,按照正常不含税金额申报

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快账用户7113 追问 2023-10-05 13:19

老师,这个金额就是第三季度的总金额,里面包含那张不含税的发票金额。那我就按照这个申报吗?

老师,这个金额就是第三季度的总金额,里面包含那张不含税的发票金额。那我就按照这个申报吗?
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齐红老师 解答 2023-10-05 13:22

是的,直接按照这个申报

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快账用户7113 追问 2023-10-05 13:24

老师我是咱们会计学堂学生。以前有代理公司负责报税。这个季度开始我想自己锻炼一下。请老师给予指点,我该怎么报税

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齐红老师 解答 2023-10-05 13:24

学员有看过学堂的,报税实操吗

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快账用户7113 追问 2023-10-05 13:25

没有老师

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齐红老师 解答 2023-10-05 13:25

交易最好看一下实操,怎么登录系统,填写申报,很详细

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快账用户7113 追问 2023-10-05 13:26

那老师从哪里可以看呢。我是21年好过初级的。现在还能看吗?

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齐红老师 解答 2023-10-05 13:27

只要没过期,就可以

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齐红老师 解答 2023-10-05 13:27

学堂官网有个真账实操,点击报税即可

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快账用户7113 追问 2023-10-05 13:27

老师官网链接能给一下吗谢谢。

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齐红老师 解答 2023-10-05 13:29

你好,学员,这个的 会计实操培训-初级中级会计职称考试培训班-会计学堂 (acc5.com)

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快账用户7113 追问 2023-10-05 13:30

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-05 13:34

不客气,学员,假期快乐

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相关问题讨论
你好,按照正常不含税金额申报
2023-10-05
首先需要对原来的征收率1%的增值税专用发票进行红冲作废,再开具一张新的3%的增值税专用发票。会计处理如下: 借:应收账款(或预收账款) 金额 贷:销售收入 金额 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应收账款(或预收账款) 2%的税额 税务处理方面,需要按照客户要求的3%的增值税税率开具新的发票,并在税务局进行备案。 一季度报税已经申报完成后,需要进行更正申报,并在附注中说明该项业务因客户要求更改了税率和发票信息。 红冲新开的发票所产生的2%的多交增值税税款,可以在后续的增值税申报中予以抵扣,也可以在6月份的增值税申报时申请退税。如果选择抵扣,则会计处理如下: 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应付账款(或预付账款) 2%的税额
2023-04-02
同学您好 1、把原来的红冲。 2、然后这个季度按6%申报即可。
2023-04-02
他免税的税额按照3%来算。
2023-04-17
你好,发票税率不对,严格来说这个发票没法使用的。
2022-03-30
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