同学您好:现在为您解答
总部发生费用,借:管理费,贷:银行存款。门店分摊这个费用的时候可以做,借:银行存款,贷:其他应收款吗
老师我买财务软件时,借其他应收款—5000贷银行存款 5000,借管理费用 5000 贷其他应收款 5000, 这款软件不好用,第二个月更换了另一款3992的,我可以直接做一笔,借管理费用-1008 贷其他应收款-1008 借银行存款1008 贷其他应收款1008 这样做可以吗
以前年度企业收到的专项应付款,付相关专项电费支出等。支出电费等支出时借:专项应付款,贷:银行存款。企业运行不下去,银行存款没有余额,没有收入来源,管其他部门借经费,借款收到时,借:银行存款,贷:其他应付款。企业再支出电费等相关支出时是借:专项应付款还是借管理费用?贷:银行存款。其实说白了是用借来的钱去冲以前的专项应付款,可以吗?
我公司物业公司代扣代交电费支付时借管理费用贷银行存款收到时借银行存款贷其他业务收入,这是2020年的,怎么调整
老师,我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款,支付时借其他应付款贷银行存款,这样可以吗,是服务行业的
请问我收到一张6个点专票,服务类的,金额是106元,请问分录应该怎么写?可以的话麻烦写一下金额,谢谢
法人向公账借款,合同写三年借款合同每年归还一部分这样是可以的吗?其实是法人通过企业来贷款的。会涉及个税问题吗?
老师的公式是怎么来得啊!是怎么推出来的
请问我收到一张京东的发票,金额是113元,13个点的专票,请问凭证分录应该怎么写,麻烦带金额谢谢
劳务派遣公司,平时申报是按差额后的收八纳税,在企业所得税预缴申报表中的营业收入是按全额,还是按差额后的数填写,
怎么根据其他应收款和其他应付款重分类啊
老师,国税电子税局还要抄报税呀,没有抄报过,怎么抄报呀?
老师,请问一下税务认定的制造行业,必须得有设备和场地吗,而且设备必须有发票吗,要不就是租的发票,要不就是买的发票吗
开发支出是对应什么科目
老师,老板有2个公司,有位员工保险是A单位买的,但个税报到B单位去了,1月份就开始了,现在怎么调整过来?
同学您好:可以的,祝您学习愉快!
借其他业务成本 贷管理费用 这个分录有问题吗,可以这样写吗
同学您好:这样写也是可以的,正确的应该是买入卖出通 过往来往来科目,卖出转入其他业务成本,余下的计入管理费用
您可以给我指导下分录吗
同学您好: 买入: 借:其他应收款 贷:银行存款 卖出 借:其他业务成本 贷:其他应收款 倒挤 借:管理费用 贷:其他应收款
因为我们最主要的是自用,记在管理费用的比较多
同学您好: 你那样做也是可以的,管理费用用负数借方表示就可以。