同学您好:现在为您解答
总部发生费用,借:管理费,贷:银行存款。门店分摊这个费用的时候可以做,借:银行存款,贷:其他应收款吗
老师我买财务软件时,借其他应收款—5000贷银行存款 5000,借管理费用 5000 贷其他应收款 5000, 这款软件不好用,第二个月更换了另一款3992的,我可以直接做一笔,借管理费用-1008 贷其他应收款-1008 借银行存款1008 贷其他应收款1008 这样做可以吗
以前年度企业收到的专项应付款,付相关专项电费支出等。支出电费等支出时借:专项应付款,贷:银行存款。企业运行不下去,银行存款没有余额,没有收入来源,管其他部门借经费,借款收到时,借:银行存款,贷:其他应付款。企业再支出电费等相关支出时是借:专项应付款还是借管理费用?贷:银行存款。其实说白了是用借来的钱去冲以前的专项应付款,可以吗?
我公司物业公司代扣代交电费支付时借管理费用贷银行存款收到时借银行存款贷其他业务收入,这是2020年的,怎么调整
老师,我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款,支付时借其他应付款贷银行存款,这样可以吗,是服务行业的
广告业文化事业建设费有核这个税种,开票就要按照3%交税吗?
老师,免税的肉制品普票可以抵扣进项税吗
老师,我们是小规模纳税人公司,如果长期兼职员工可以不为其够买5五险吗
个体户已申请2年了,但是今年5月第一次开票,原来也没申报过,这次申报出现这个
老师请问,那材料商6月开的专票,我在7月报税已经勾选抵扣后,他7月份要红冲这张专票,我在8月的时候如果没有其他收入也没有进项,我需要8月增值税申报中转出这笔进项的话,老师那转出后我当月是不是就要把这笔转出的税金交上税呀
印花税征收范围,?老师请问
老师好。发工资如果账上没钱。是不也要先计提出来,有钱了再发
老师您好:在这题目,该选择哪? 麻烦帮我解析。
进项税额转出分录怎么做老师
我们与甲方公司打官司,他们欠我们的租赁费,他支付我们的延期履行资金利息计入什么科目
同学您好:可以的,祝您学习愉快!
借其他业务成本 贷管理费用 这个分录有问题吗,可以这样写吗
同学您好:这样写也是可以的,正确的应该是买入卖出通 过往来往来科目,卖出转入其他业务成本,余下的计入管理费用
您可以给我指导下分录吗
同学您好: 买入: 借:其他应收款 贷:银行存款 卖出 借:其他业务成本 贷:其他应收款 倒挤 借:管理费用 贷:其他应收款
因为我们最主要的是自用,记在管理费用的比较多
同学您好: 你那样做也是可以的,管理费用用负数借方表示就可以。