您好, 需要的,所税费那里填上就可以了
老师好,问下我二季度利润17万,申报所得税时候系统自动迡补亏损后利润是6万,这样二季度所得税就少交了,我想问的是1.在三季度申报所得税时候,利润总额数是不是得填写利润表上的全年累计利润总额数而不是填迡补后的利润数据6万加三季度利润总额数据之和?2.我的理解是迡补是迡补,跟利润总额没有关系是吗?二季度利润总额17万应交所得税没交那么多,那么在三季度累计就得把二季度所得税得交补上,是这样理解吗?
想问下四季度财报填写的时候 利润表里本期金额一列 所得税费用就是四季度应交所得税 对吗
老师一季度预交的税费,二季度申报的时候需要填写预交金额吗,在哪里填啊
老师你好,利润表申报的时候,印花税怎么填写,是实际银行上扣的金额吗,现在印花税是季度申报,现在填写的时候第三季度只是申报了,还没有扣钱,是不是利润表填写的时候,第三季度的不能填写进去
老师,三季度的利润表填写的时候需要填写二季度交的所得税费用吗
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
为什么利润表上的净利润和科目汇总里本年利润不一样啊
你是指哪个地方,能拍给我看下吗?
利润表上是-49020.97,科目汇总本年利润是-9638.95
你再仔细检查核对一下 吧,先检视一下利润表与科目余额相差的数额,看看利润表与科目汇总表中有没有这个数,如没有,然后再分项查询分别检查收入,成本 ,费用填在利润表上的资料与科目汇总上 的 资料是不是一个数,例如,管理费用,你在表上填的是多少,在科目汇表上是多少,是不是填的是一个数,看看有没有多填或漏填项
利润表上是第三季度的利润,是不是算的时候需要减去第一和第二季度的本年利润吗
这个是累计数,前面所有的相加的
利润表上是当期利润,这个数是要减去第二季度的本年利润吗
利润表不是当期数哦,是全年的累计数
哦,我以为当期就是7-9月的,我填的是7-9月的
不是的,是全年的累计数字
好的,谢谢老师呢
不客气,很高兴帮你