借:银行存款
贷:其他应付款

老师,请问公司支付给员工的伤残补助金怎么做账
老师,我们收到一次性伤残补助金,和我们付员工的一次性伤残补助金是怎么做分录呢?
老师,请问,员工工伤,企业代收伤残补助金,然后在由企业付给员工,这种情况下。用的科目是其他应收款,还是其他应付款呢。怎么做分录呢
请问老师:公司赔偿给离职员工的一次性伤残就业补助金的分录怎么做
请问公司收到员工的伤残补助金怎么做账,现在要把这笔钱付给员工有怎么做分录
现在滴滴打车还可以作为进项抵扣吗
老师,我们在12月底做了不开票收入,然后在1月又开票了,需要冲减不开票收入,我应该在附列资料一里边哪里填?填写负数可以吗?
老师好,想问一下,申报25.12申报表时,材料发票先入账,应交税费-待论证申报报表时放在其他流动资产里,因当时12月要 交交增值税。那在做26.01月时,申报表可否直接把其他流动资产直接放在资产负责表应交税费里呀
小额零星是否除经营所得外都要个税申报,
5-150#、5-151#决算调整、核销坏账56360元,老师这一笔2022年那时候他们单位开会说核销,一直没核销,现在才准备核销,还需要会议纪要和领导审批签报吗?
老师 一般纳税公司 如果开13%的普票 增值税申报里应该填在第几列
小规模纳税人出租不动产的开票税率是多少?
刘老师我想请教一下我们是建筑劳务企业,我们这儿有一部分工人的火车票,但是这部分人没有在公司交社保可以做成本吗谢谢您
老师,你好,请问对公户支付给员工,然后又备注的临时工劳务报酬,临时工的工资又没申报,现在怎么补救啊,补申报吗,劳务是报工资,同时又要给临时工代报个人劳务报酬是吗
老师好,我单位开的晨光文具店,晨光总店给我文具店奖励了1500元,但不是现金,是给1500的货,我这边应该怎么入账,要什么原始凭证?
付出去呢?要是这两笔钱有差额,差额怎么做?
是多付了,还是少付了?
这两种情况之前都有,现在这次是金额一样
这三种情况是要怎么做账呢?
多付了,计入营业外支出,少付了,计入营业外收入
好的,谢谢
不客气,很高兴帮您