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生产企业5月申报视同自产没过审,本月需做免税处理,这个申报流程是什么啊(5月申报时,因为是生产企业收入会自动列在 免抵退 那一行,现在调成免税,就需要填列在免税那一行了,那免抵退那一行是要填个负数吗)

2026-06-11 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-11 16:41

你好好需要的,上月申报了免抵退,这个月需要先把上月的申报冲红,再申报免税

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你好,需要的,要不然多申报了免抵退收入的
2026-06-11
你好好需要的,上月申报了免抵退,这个月需要先把上月的申报冲红,再申报免税
2026-06-11
本月正常报增值税,12月出口收入无需调整重报,先完成当期增值税申报,再在退税系统申报12月所属期免抵退税,次月增值税申报时填退税汇总表的免抵/应退税额即可。
2026-02-07
问题 1 人民币出口免抵退税,系统一般仍需填美元汇率(按出口当月 1 日或当日汇率折算 );因汇率产生的 1 分钱尾差是合理误差,不影响申报。 问题 2 免抵退税与增值税申报期原则上应一致,需先完成增值税申报再做免抵退税申报。3 月未开票申报后补开票,要调整增值税(冲减原未开票、按开票重报 ),同步更新免抵退税数据,保证两端匹配
2025-06-13
同学你好 这个可以的
2022-03-17
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