您好,对的,那样的话,需要暂估金额

固定资产最终结算金额一小部分未最终定?11/1暂估转固,借:固定资产一辅助设施280 固定资产一辅助设施一暂估20 贷:在建工程一辅助设施280 在建工程一辅助设施一暂估20 2021年结算,暂估部分23万 借:固定资产一辅助设施一暂估一20 贷:在建工程一辅助设施一暂估一20 借:固定资产一辅助设施23 贷:在建工程一辅助设施20 银行存款3 老师,麻烦问下这样处理对吗?如果不对,该怎样改?
老师,在建工程转固定资产是依评估后的金额来算吗?如果是依评估的来算,评估的金额比在建工程的金额大,那多出来的金额我要怎么做呢
老师请问固定资产暂估入账金额比时间金额高,折旧需要做调整吗?
老师请问,固定资产在6月记,借固定资产,贷应付账款,摘要写的暂估固定资产,8月固定资产实际入账,需要去冲暂估吗?分录怎么做呢?
下午好!老师,是公司固定资产是从在建工程转入按合同价暂估,合同价大于在建工程,做出资产负债表后在建工程显示有负数正常吗
个人在税务局代开经营所得的发票,核定了所得税,后面需要汇算么?
请问老师用个人所得税APP怎么设置电脑密码
老师请教一下 25年12月成立的公司,2026年才开始做税务登记,开始有人工工资 有个员工月薪四五千五提成2万 就应发工资合计24500,在自然人扣缴端申报是不是暂时不会产生个税?
朴老师,自然人增值税起征点不到1000元,含不含税?
老师,公司要转账给经员工,有一些费用要用备用金购买东西,银行公户要怎么备注
个人代公司付给我们货款,要签个代付协议吗?
来料加工型企业,只是免税,没有出口退税的,是吗?
举例子,我们公司叫小白,我们卖东西给小贾,小贾要开收据,交款单位写谁?
前任会计留下的账,其他应付款只有贷方发生额,没有借方发生额,余额在借方,还是负数,从没见过这种情况,原来是他用借方发生额减去贷方发生额造成的,现在用不用调账?
老师请问下这个情况怎么处理
老师, 我的意思是有合同的话按合同金额暂估 。那要是还没签合同的话, 该怎么暂估?人为估计能算暂估吗
那样的话不可以,因为肯定要大概知道金额的
那就是没有签合同的话, 等到合同金额下来了再入账固资咯,实在这样理解吗
嗯对是这个意思的哈
老师, 要是已经运营了, 合同金额是隔了几个月才有的, 那就等金额有了再在入账, 折旧的时候把没折旧的月份补齐就可以是吗?
嗯对,这样补齐就可以的
对了。老师 , 还有个问题, 比如在建工程已经运营了,还差一个工程款C,是否可以先把有金额的转入固资先折旧,等到有C金额, 再把C金额算到固资,进项固资原值调整后再折旧,这样可以吗?
可以,门内问题的这个