您好, 直接计入业务招待费或福利费就可以了
想问一下公司买月饼送给员工应该怎么做分录?
公司采购月饼27412元送给客户和员工怎么写分录做账
请问老师,中秋节公司购买茶叶,月饼送客户怎么做账?其中也有月饼是给公司员工的
我想请问下外购月饼送员工和客户怎么做分录,不做库存
老师你好,中秋节购买月饼发给员工分录怎么做?送客户又该怎么做?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师,具体分录呢,要不要视同销售
借:管理费用-业务招待费或福利费
借:管理费用-业务招待费或福利费
贷:银行存款
不是投分送的,直接计入费用就可以了
投分?员工那边要不要记在应付职工薪酬里的福利
员工的要通过应付职工这个
客户就直接计业务招待费就行是吧,那小团队聚餐这种要怎么写分录
是的,客户就直接计业务招待费就行,小团队的计入福利费里面
也要做应付职工薪酬吗,可是不是全部的员工都有聚餐
还是不用应付职工,就是管理费用福利费,贷现金
要通过应付职工这个的
聚餐也要走应付职工薪酬啊,可是这个不能算全部员工啊,就偶尔几个人
偶尔几个人也是由公司承担的吧
对,好的,那我明白了
谢谢老师
不客气,很高兴帮您