您好, 直接计入业务招待费或福利费就可以了

公司采购月饼27412元送给客户和员工怎么写分录做账
请问老师,中秋节公司购买茶叶,月饼送客户怎么做账?其中也有月饼是给公司员工的
老师请问公司的库存商品用来给客户送礼和公司自用怎么做分录呢
我想请问下外购月饼送员工和客户怎么做分录,不做库存
老师你好,中秋节购买月饼发给员工分录怎么做?送客户又该怎么做?
老师您好,请问采购泥土,加热烧成砖头,怎么做成本核算
老师,请问劳务派遣公司和被派遣劳动者合同两年一签?非全日制用工形式不能招用吗?
你好老师,我现在遇到一个实操的问题,就是说我现在需要一个审计报告,但是现在账套做出来负债108万,注册资金是100万,实缴是5万,现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本,这个分录不会写?如果调整了对以后有没有影响?求老师解答
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
朴老师,凭证装订一般需要放什么?凭证放的顺序是怎样的?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗?对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,具体分录呢,要不要视同销售
借:管理费用-业务招待费或福利费
借:管理费用-业务招待费或福利费
贷:银行存款
不是投分送的,直接计入费用就可以了
投分?员工那边要不要记在应付职工薪酬里的福利
员工的要通过应付职工这个
客户就直接计业务招待费就行是吧,那小团队聚餐这种要怎么写分录
是的,客户就直接计业务招待费就行,小团队的计入福利费里面
也要做应付职工薪酬吗,可是不是全部的员工都有聚餐
还是不用应付职工,就是管理费用福利费,贷现金
要通过应付职工这个的
聚餐也要走应付职工薪酬啊,可是这个不能算全部员工啊,就偶尔几个人
偶尔几个人也是由公司承担的吧
对,好的,那我明白了
谢谢老师
不客气,很高兴帮您