您好, 直接计入业务招待费或福利费就可以了

公司采购月饼27412元送给客户和员工怎么写分录做账
请问老师,中秋节公司购买茶叶,月饼送客户怎么做账?其中也有月饼是给公司员工的
老师请问公司的库存商品用来给客户送礼和公司自用怎么做分录呢
我想请问下外购月饼送员工和客户怎么做分录,不做库存
老师你好,中秋节购买月饼发给员工分录怎么做?送客户又该怎么做?
老师,工商年报养老保险基数比如缴费基数是4952,就是用4952×12
劳务派遣行业企业所得税税负多少合适
老师,我们2026年换了一个新的做账软件,1月份导固定资产明细的时候,已经提完折旧的固定资产没有导入系统,现在账已经做到4月份,我怎么把漏了的固定资产做到账上去
老师 已经开的进项发票可以老板的账户付企业公账吗
老师好,个税申报时把老人孩子的专项附加扣除信息都已经填报上去了,为何在做年度汇算清缴时,专项附加扣除金额是0呢?
我们是小规模商贸公司,法人给公司买空调,开发票没开公司抬头,开的法人抬头,这个发票能用在公司吗?
老师,请问税局要求将前几年购入材料对应的供应商异常专票做进项税转出,会计分录应该怎么做呢?
老师 已经开的进项发票可以老板的账户付企业公账吗
公司2025年有出口业务。但是成本票没有开回来,也没有做出口退税。现在老板想规范的去做,怎么补救?怎么操作?
老师,今天遇到一个关于工资的问题请教一下,我们公司大部分人员都是老板的亲戚,所以他们都没有买社保,之前他们的工资都是老板的私卡发工资。我来了之后建议他们用公户发工资,但是这样下来的就发出的工资和社保不相匹配。还是说沿用之前的方法,出纳问我要怎么弄比较妥当,
老师,具体分录呢,要不要视同销售
借:管理费用-业务招待费或福利费
借:管理费用-业务招待费或福利费
贷:银行存款
不是投分送的,直接计入费用就可以了
投分?员工那边要不要记在应付职工薪酬里的福利
员工的要通过应付职工这个
客户就直接计业务招待费就行是吧,那小团队聚餐这种要怎么写分录
是的,客户就直接计业务招待费就行,小团队的计入福利费里面
也要做应付职工薪酬吗,可是不是全部的员工都有聚餐
还是不用应付职工,就是管理费用福利费,贷现金
要通过应付职工这个的
聚餐也要走应付职工薪酬啊,可是这个不能算全部员工啊,就偶尔几个人
偶尔几个人也是由公司承担的吧
对,好的,那我明白了
谢谢老师
不客气,很高兴帮您