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老师,我8月底接的账,现在打算算印花税,然后发现我们家前面的会计没有交过购销合同的印花税,我该怎么做账。我们家是季度缴

2023-10-06 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-06 15:33

借:税金及附加 贷:银行存款

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快账用户3787 追问 2023-10-06 15:34

补计提1.2季度的吗?数据我直接从收入和成本看行吗

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齐红老师 解答 2023-10-06 15:35

仍然是这个分录的,建议你只取收入的数据

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快账用户3787 追问 2023-10-06 15:36

为什么啊。老师,不是说买和卖都要缴印花税吗?

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齐红老师 解答 2023-10-06 15:37

这个是的,但是实务中就只有收入的

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快账用户3787 追问 2023-10-06 15:40

学到了,学到了,我还没缴纳呢!只是计提,我直接计提本年的收入数据,分录贷方写:应交税费—印花税 对吗

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齐红老师 解答 2023-10-06 15:41

你不需要计提啊,直接用我的分录的

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快账用户3787 追问 2023-10-06 15:43

问题是我现在都不知道要交多啊!我还没有交啊!我这是大规模。看缴税凭证的时候发现没有交过印花税,这不是季末得计提吗?

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齐红老师 解答 2023-10-06 15:47

你这个是补缴纳啊

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快账用户3787 追问 2023-10-06 15:51

我没懂,现在银行没有扣钱。我的意思是她从一月到现在都没有缴纳过印花税。税务局也没说让补,我的意思是要不要补计提上然后一起交了。

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齐红老师 解答 2023-10-06 15:53

你这个是补缴纳啊

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借:税金及附加 贷:银行存款
2023-10-06
你好,修改一下补充合同就行。
2023-11-03
你好,借,银行存款, 贷,应交税费印花税。 借,应交税费印花税, 借,税金及附加负数 那个罚息是滞纳金的吧?
2024-10-29
您好7-9月一起计提印花税
2023-10-12
那个红冲的金额可以减掉的
2024-12-18
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