你好,修改一下补充合同就行。

老师好!我司与客户签订三年劳务服务合同,合同金额1400万,每月开票31万。请问我们的印花税怎么计算呢,按合同总额一次计算,还是按每个月实际服务费来计算印花税呢?这个税是要客户交还是我司交?该合同的印花税率是0.3‰吗?
老师您好,购销合同印花税,去年我们一直按着营业收入,开发票的额度和进货的额度双向都交了,后期合同统计一下以后一起补缴了合同金额的印花税,跨年了,在22年缴的21年的印花税也还享受了减免,这样查账能行吗?
请教老师,我们印花税都是当月产生发票了,对应金额,交印花税,如果按照合同的话,有时合同不能及时拿来,看看我们这么做有没有风险,谢谢
老师,我8月底接的账,现在打算算印花税,然后发现我们家前面的会计没有交过购销合同的印花税,我该怎么做账。我们家是季度缴
老师您好,我们自查发现2021年有一笔销售合同的印花税我们是按开票金额交的印花税,剩余的合同额不打算执行了,我应该怎么做
剩下的合同不知道什么时候才会执行,那我需要今年在年底的时候把剩余的合同额在印花税上补齐吗
你好,正规的需要的,只要签订了合同,需要缴纳印花税,但是大部分都是按照开发票的来。
我可以直接在今年补,不需要改以前年度的对吧
对的,是的,是这么做的。