您好, 不可以的,要有发票才可以的

老师好,我们是旅游业小规模纳税人。差额报增值税,本季度收入90万,取得成本票50万,可以暂估抵增值税享受30万以下减免吗
请问旅行社业务,小规模纳税人,成本未开发票的,报税的时候,可以抵减收入吗?
请问老师小规模纳税人交企业所得税的时候是含税营业收入减去含税的营业成本吗
请问老师,甲单位跟旅行社合作,卖环球影城的门票,收到旅行社的成本票为差额发票,税率星号,请问老师甲单位出售门票的收入需要缴纳增值税么?甲单位是小规模纳税人。
老师:请问,小规模纳税人,本季度没有开票,但是产生的有成本,这种情况下,申报财务报表利润表的时候,可以收入为0,有主营业务成本吗?这样会异常吗?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
想没有发票的部分应该也要入账吧?
毕竟也是整个行程计划的一部分。
不应该是要入账后汇算清缴调增调减吗?
可以入账,汇算清缴调增就可以了