可以的,出一个委托书
我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付宝转了100万到老板娘(B)的公司的支付宝上,因为B公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为B公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?
中国公民王某在国内甲公司任职,同时兼任国内乙公司的董事。2021年全年收入如下:每月工资收入12000元,甲公司每月从中代扣代缴社会保险费840元、住房公积金960元;取得乙公司支付的董事费收入共80000元;出版一本专业图书取得稿酬收入20000元。王某为独生子,父母均已年过60岁;王某正在偿还首套住房贷款及利息;其有一独生女正在读高中。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费。请计算王某2021年应缴纳的个人所得税并回答以下问题。(1)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,劳务报酬应计入的收入额为()元。A80000B80000×(1-20%)=64000C80000×(1-20%)×70%=44800D0(2)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,稿酬所得应计入的收入额为()元。A20000B20000×(1-20%)=16000C20000×(1-20%)×70%=11200D0(3)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,全年收入额为()元。A219200B200000C224000
中国公民王某在国内甲公司任职,同时兼任国内乙公司的董事。2021年全年收入如下:每月工资收入12000元,甲公司每月从中代扣代缴社会保险费840元、住房公积金960元;取得乙公司支付的董事费收入共80000元;出版一本专业图书取得稿酬收入20000元。王某为独生子,父母均已年过60岁;王某正在偿还首套住房贷款及利息;其有一独生女正在读高中。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费。请计算王某2021年应缴纳的个人所得税并回答以下问题。(1)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,劳务报酬应计入的收入额为()元(2)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,稿酬所得应计入的收入额为()元。(3)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,全年收入额为()元。(4)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,可以扣除的专项扣除金额为()元。(5)多选题在计算综合所得的应纳税所得额时,准予扣除的专项附加扣除包括()。(6)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,准予扣除的项目合计金额为()(
请问下一个工作实际问题:母公司和子公司业务相同,出纳同时管理两家公司,误使用母公司银行账号支付了子公司的作者稿费,导致母公司申报了稿酬并申报代扣代缴了稿费个税,现在,可以走母公司代子公司支付稿费这条路吗?有税务风险吗?或者有更好的建议吗?谢谢!急急急!
我国居民刘某为独生子女,并有一个正在上小学的女儿,刘某独立赡养自己65周岁的父母。2020年与个人所得税汇算清缴相关的收入及支出如下:(1)每月从A公司取得工资收入15000元,每月缴纳的社保费用和住房公积金为1600元。(2)出版了一部小说,从出版社获得稿酬25000元。(3)7到12月每月从B公司取得劳务报酬3000元。(4)8月从C公司取得特许权使用费所得3600元。(5)在某省会城市工作租房居住且在该城市无自有住房,每月支付房租3000元。(6)每月按首套住房贷款利率为其购于某县城的自有房产偿还贷款2000元。(1)请回答刘某可以享受的专项附加扣除有哪些,以及如何选择才能使得税后所得最大化并说明理由。(2)计算2020年12月刘某取得的工资A公司应预扣预缴的个人所得税额。(3)计算出版社支付稿酬应预扣预缴的个人所得税款。(4)计算7到12月取得劳务报酬B公司应预扣预缴的个人所得税款。(5)计算8月取得特许权使用费C公司应预扣预缴的个人所得税款。(6)计算刘某取得的2020年综合所得年度汇算清缴时应缴纳的个人所得税额,应退税的金额。
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
子公司委托母公司支付的委托书吗?
你好对的 是这么做的
谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。