可以的,出一个委托书

我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付宝转了100万到老板娘(B)的公司的支付宝上,因为B公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为B公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?
中国公民王某在国内甲公司任职,同时兼任国内乙公司的董事。2021年全年收入如下:每月工资收入12000元,甲公司每月从中代扣代缴社会保险费840元、住房公积金960元;取得乙公司支付的董事费收入共80000元;出版一本专业图书取得稿酬收入20000元。王某为独生子,父母均已年过60岁;王某正在偿还首套住房贷款及利息;其有一独生女正在读高中。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费。请计算王某2021年应缴纳的个人所得税并回答以下问题。(1)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,劳务报酬应计入的收入额为()元。A80000B80000×(1-20%)=64000C80000×(1-20%)×70%=44800D0(2)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,稿酬所得应计入的收入额为()元。A20000B20000×(1-20%)=16000C20000×(1-20%)×70%=11200D0(3)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,全年收入额为()元。A219200B200000C224000
请问下一个工作实际问题:母公司和子公司业务相同,出纳同时管理两家公司,误使用母公司银行账号支付了子公司的作者稿费,导致母公司申报了稿酬并申报代扣代缴了稿费个税,现在,可以走母公司代子公司支付稿费这条路吗?有税务风险吗?或者有更好的建议吗?谢谢!急急急!
我国居民刘某为独生子女,并有一个正在上小学的女儿,刘某独立赡养自己65周岁的父母。2020年与个人所得税汇算清缴相关的收入及支出如下:(1)每月从A公司取得工资收入15000元,每月缴纳的社保费用和住房公积金为1600元。(2)出版了一部小说,从出版社获得稿酬25000元。(3)7到12月每月从B公司取得劳务报酬3000元。(4)8月从C公司取得特许权使用费所得3600元。(5)在某省会城市工作租房居住且在该城市无自有住房,每月支付房租3000元。(6)每月按首套住房贷款利率为其购于某县城的自有房产偿还贷款2000元。(1)请回答刘某可以享受的专项附加扣除有哪些,以及如何选择才能使得税后所得最大化并说明理由。(2)计算2020年12月刘某取得的工资A公司应预扣预缴的个人所得税额。(3)计算出版社支付稿酬应预扣预缴的个人所得税款。(4)计算7到12月取得劳务报酬B公司应预扣预缴的个人所得税款。(5)计算8月取得特许权使用费C公司应预扣预缴的个人所得税款。(6)计算刘某取得的2020年综合所得年度汇算清缴时应缴纳的个人所得税额,应退税的金额。
我国居民刘某为独生子女,并有一个正在上小学的女儿,刘某独立赡养自己65周岁的父母。2020年与个人所得税汇算清缴相关的收入及支出如下:(1)每月从A公司取得工资收入15000元,每月缴纳的社保费用和住房公积金为1600元。(2)出版了一部小说,从出版社获得稿酬25000元。(3)7到12月每月从B公司取得劳务报酬3000元。(4)8月从C公司取得特许权使用费所得3600元。(5)在某省会城市工作租房居住且在该城市无自有住房,每月支付房租3000元。(6)每月按首套住房贷款利率为其购于某县城的自有房产偿还贷款2000元。(1)请回答刘某可以享受的专项附加扣除有哪些,以及如何选择才能使得税后所得最大化并说明理由。(2)计算2020年12月刘某取得的工资A公司应预扣预缴的个人所得税额。(3)计算出版社支付稿酬应预扣预缴的个人所得税款。(4)计算7到12月取得劳务报酬B公司应预扣预缴的个人所得税款。(5)计算8月取得特许权使用费C公司应预扣预缴的个人所得税款。(6)计算刘某取得的2020年综合所得年度汇算清缴时应缴纳的个人所得税额,计算应退税的金额。
集团举办年会,邀请子公司人员参加,子公司人员参加年会发生的包大巴车的费用可以当做职工福利费吗?
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
公司的注册地址,注册到住宅需要缴纳什么税吗
老师,请问,新成立个体工商户,1月份首次申请时,“业主投资”我按4000申报了,实际在工商注册时填的金额是3000,我是不是需要调整成一样的了?
报关单和进项商品名称、单位不一致,申请退税是可以点调整,调整品名、数量、计量单位修改吗
子公司委托母公司支付的委托书吗?
你好对的 是这么做的
谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。