你好!借应交税费-应交增值税 贷营业外收入-重点人群减免税额

老师,您好,企业招用重点人群和退伍人员,减增值税的金额是怎么计算的呀
老师,你好!收到2020-2022年度重点群体减免增值税及附加税退税款,使用小企业会计准则,要怎么写会计分录呢?
老师 重点人群减免增值税的分录怎么做呀
您好,企业招用重点群体就业的增值税减免,分录怎么做?
老师 重点人群减免增值税怎么写分录呀?
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
那那个进项税加计抵扣5%的呢
你好!借:应交税费—未交增值税, 贷:银行存款, 其他收益/营业外收入(这个就是加计抵减的金额)。
重点人群那个能计入其他收益吗
你好!实操中没问题,可以的
好的 加计抵减我们计入了其他收益 那重点人群这个我们也计入其他收益吧
你好!可以的。不用担心
好的 谢谢老师
你好!不用客气的了