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进了一批原材料,付钱了,货已经验收入库,发票没有到,只到了收据,外账,借:原材料-暂估入库,贷:银行存款。 内账怎么做分录呢

2023-10-08 05:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 05:30

您好,内账一样的分录,因为发票以后还是会到的,内外账的差异就是无票收入和无票支出不体现在外账但记录在内账

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快账用户7492 追问 2023-10-08 06:10

收到货的时候都是暂估入库,收到票以后,外账借:原材料:10000.应交税费-应交增值税:1300,贷:原材料-暂估入库11300 内账,借:原材料:11300 贷:原材料-暂估入库,11300 对吗老师

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齐红老师 解答 2023-10-08 06:16

您好,不对,本笔交易内外账是一样的。内账也是要价税分离的,要不以后交税会付钱,内账就没法平了, 收到发票是上面分录,同时把以前那个暂估分录红冲

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快账用户7492 追问 2023-10-08 06:18

辛苦老师给我做个完整分录,谢谢了

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齐红老师 解答 2023-10-08 06:23

您好,好的 借:原材料-暂估入库10000,贷:银行存款10000 收到发票 借:原材料-暂估入库-10000,贷:银行存款-10000 借:原材料 10000.    应交税费-应交增值税:1300,贷:银行存款10000 这样分录最简单不用去思考加减和会计科目

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快账用户7492 追问 2023-10-08 06:30

付了11300,第一个分录:10000可以吗?第二个分录借:原材料10000,应交增值税1300,贷:10000可以吗老师不平能保存分录吗

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齐红老师 解答 2023-10-08 06:32

您好,2个分录的借贷是平的呀,我们暂估时不会把进项税暂估进去的

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快账用户7492 追问 2023-10-08 11:04

票到了以后,外账做应交税费,内账就不用做了,直接就写原材料吗

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齐红老师 解答 2023-10-08 11:14

您好,内账也要做应交税费呀,内账就是在外账基础上把老板不想体现的无票收入和无票支出添加上,其他跟外账是一样的

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您好,内账一样的分录,因为发票以后还是会到的,内外账的差异就是无票收入和无票支出不体现在外账但记录在内账
2023-10-08
对的,同学,你的做账流程是对的
2023-08-08
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
借,原材料 应交税费,增值税 贷银行存款等 根据发票做这个处理
2022-03-06
您好,是的,您的理解非常正确。最后一个,贷应付账款113。
2020-10-20
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