您好,内账一样的分录,因为发票以后还是会到的,内外账的差异就是无票收入和无票支出不体现在外账但记录在内账

公司为小规模企业,现支付一笔原材料采购费后收到原材料,但发票后面在开,请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借:应付账款-XX:7000 贷:银行存款:7000 原材料暂估入库 借:原材料-XX:7000 贷:应付账款-暂估入账:7000
生产制造企业 原材料采购步骤: 1根据付款回单和采购合同做借:预付账款 贷:银行存款;2货到根据入库单做借:原材料 贷:应付账款-暂估;3收到发票做两笔 借负数原材料 贷:负数应付账款-暂估和按发票做借:原材料 应交税费 贷:预付账款?这样对么?那销售步骤是怎么做分录的
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
支付了一笔原材料采购入库,分录借原材料贷银行存款,收到发,红冲的发票是什么
支付了一笔原材料采购入库,分录借原材料贷银行存款,收到发,红冲的分录怎么做?
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
收到货的时候都是暂估入库,收到票以后,外账借:原材料:10000.应交税费-应交增值税:1300,贷:原材料-暂估入库11300 内账,借:原材料:11300 贷:原材料-暂估入库,11300 对吗老师
您好,不对,本笔交易内外账是一样的。内账也是要价税分离的,要不以后交税会付钱,内账就没法平了, 收到发票是上面分录,同时把以前那个暂估分录红冲
辛苦老师给我做个完整分录,谢谢了
您好,好的 借:原材料-暂估入库10000,贷:银行存款10000 收到发票 借:原材料-暂估入库-10000,贷:银行存款-10000 借:原材料 10000. 应交税费-应交增值税:1300,贷:银行存款10000 这样分录最简单不用去思考加减和会计科目
付了11300,第一个分录:10000可以吗?第二个分录借:原材料10000,应交增值税1300,贷:10000可以吗老师不平能保存分录吗
您好,2个分录的借贷是平的呀,我们暂估时不会把进项税暂估进去的
票到了以后,外账做应交税费,内账就不用做了,直接就写原材料吗
您好,内账也要做应交税费呀,内账就是在外账基础上把老板不想体现的无票收入和无票支出添加上,其他跟外账是一样的