你好,这种情况需要联系对方,重新开具。联系不上这个就没有办法了。

请问老师 我们项目欠供应商款项,通过把房抵押给供应商,供应商已经给我们开票了 这种情况怎么处理呢?这种就没有现金流了开的专票 会预警吗?怎么处理比较好
请问供应商开给我们的专票,我们抵扣了,但是现在发现供应商发票买错了,我们做了红字信息表,但是供应商在我们开红字信息表的当月,没有把纸质的负数发票开出来,这个要怎么处理呢?
老师你好!供应商已开纸质发票,但是我们厂里把发票丢失了。现在还找不到那家供应商了。这种情况怎么处理呢?老师
老师好,供应商欠我们发票,但是现在发现供应商已经注销税务登记了,我们费用已经真实发生,这种情况下该怎么办呢?
老师你好,请问从供应商那采购货物发票不给开现在也联系不到人,这种情况账务怎么处理呢
联系不上,这笔就一直挂在账上。没有其他办法吗?老师
发票这种。可以直接处理掉,但是不能税前扣除。
如何处理呢?老师
直接记入相关费用或成本,所得税汇算清缴的时候做调增处理。
老师有20多万,调增这么多,会不会有麻烦哇!
这个没有什么麻烦啊,您是据实进行核算,不存在。没法行为。
在电子税务系统要进行勾选不抵扣吗?老师
是的是的。认证的时候可以这么勾选。
这种没票,以什么原始单据作为做账的凭证呢?老师
没有合同或者其他单据吗?
没有,啥单据都没有
那有没有汇款或收款凭证呢
有汇款的银行回单,没有收款凭证老师
那就用这个就可以的哦。
好的,谢谢老师耐心回答
客气了,期待您的五星好评呀!