主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免

小规模纳税人做账时有销售收入,先借应收账款xx贷,主营业务收入贷应交税费-销项税,如果到季度没有超过30万不需交增值税的时候,再把所要交的应交计入营业外收入是吗?
老师你好:数电票收入的税额入账的时候还要另外做笔收入,季未的时候如果营业额没超30万要转入营业外收入是吗?
老师,你好,小规模纳税人季度收入超过30万的,减免的2%的增值税税额做不做营业外收入呢?收入没超过30万不用交的增值税税额做营业外收入对不对?
老师小规模纳税人季不超30万,做分录时免缴的增值税是按1%的税额做营业外收入还是3%的税额做营业外收入
老师,请问,季报的时候,营业收入的那个数要加营业外收入那个数吗?年报的时候不是有单独一列填写营业外收入吗?
请问那个做过出纳和全盘账会计,麻烦告诉我一下,他们详细是做什么工作?详细点,亲身经历的,
请问申报企业所得税中,职工薪酬填写数据为本年度数据吗?比如今年未计提也未发工资,但往年有没有发的,怎么填写?
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?
老师,你好,我现在在一家市政专业分包公司,现在统计税务后台的成本票之后发现比账务入账的还多了近一千万,想针对这些问题,向您咨询一下,后续如何操作,如何避免被税务稽查呢? 公司迄今为止开票额在2.6亿,成本在2.8亿,有一千多万成本是因为前期开票错误未入账重新开具,有部分是多开了,有部分普票专票开了两遍,对方不会冲红等问题。
计提工资借:管理费用-职工工资100贷应交税费-个人所得税20应付职工薪酬-应付工资80发放工资借应付职工薪酬80贷银行存款80缴纳个税借应交税费-个人所得税20贷银行存款20简化流程,这样做可以吗
老师好,我20224年有一笔账财务会计和预算会计金额不符,今年才发现怎么改?
好的,谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。