直接选差额开票的功能,总价30000,差额扣除2.5万
老师,请问劳务派遣差额征收,服务费给我们开5%的专票,那差额部分即我们代为支付的工资社保部分,是给我们开0税率的普票吗
老师,请问下,我们是和劳务派遣公司签的劳动合同在A公司上班,工资是劳务派遣公司发的,工资是总包的,A公司付款给劳务派遣的时候金额还多了管理费用,请问工资总包的话管理费用要算在我们工资内吗?现在总包的话比如5万,公司承担的社保部分B是算在我们工资内的,我们工资是5-B,还需要减掉管理费吗
老师,我开人力资源派遣差额发票时,假如对方给我们10万,有8万是付给员工的工资、社保这些,剩下2万才是我们的服务费,那开差额我们是只开2万的发票是不
老师,我们是用工单位, 员工和劳务派遣公司签订合同的,我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司,劳务公司发工资给员工,现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票,税额6元,票面总金额3万,这种账务处理怎么做?
老师,我们是劳务派遣公司,员工的工资,我们会代发,开差额税票,比如收入70万,按10%-20%的比例开专票,其他的开普票(员工工资),我想问下员工工资的部分需要跟实际为员工产生的工资社保一致么?
当年报关出口的货物,必须要在当年开票吗?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
那我们的成本是什么?
成本就是支付的工资和社保
那工资发多少就是我们保安公司这边说了算对吗
你们跟对方商定哈
好的,那我们的收入也是3万对不
是的收入就是3万的
好的,明白了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
老师,还要问下,分录怎么写呢
借:银行 30000 贷:收入28571.43 税1428.57
后面的怎么写呢
借:应收账款 贷:收入 增值税
2。5万跟5000要怎么做分录
差额征税的会计分录:发生成本费用时: 借:主营业务成本25000 贷:银行存款 25000
不应该是通过应付职工薪酬来吗
我们赚的5万怎么体现呢
就是收入*成本差额就是赚到的呀