差额开票就是输入总额8万,差额填8万,就是
我们公司招聘了几个员工去另一个项目公司工作,项目公司给我们结款,结的款就是派过去工作的员工工资,我们给对方开发票,派过去的员工,他们的工资我们给发,假如:8月份对方给我们结款30万,我们这边8月给那些员工发的工资是15万,发票的税金可以差额征收吗?也就是说只收30-15=15万的税金呢?
我们是劳务派遣公司,然后我们人员不够,从别的劳务派遣公司买了50万人工,对方给我们开差额发票了,我们这边又把这50万人工派遣到工厂上班,工厂给我们费用是60万,我们怎么给工厂开具发票?具体的会计分录怎么做
老师,我开人力资源派遣差额发票时,假如对方给我们10万,有8万是付给员工的工资、社保这些,剩下2万才是我们的服务费,那开差额我们是只开2万的发票是不
我们公司是人力资源公司,我们给客户开的发票是差额征税,差额部分开的专票,扣除人工的部分我们给客户开的普票,专票和普票全部做主营业务收入吗?全额10万,扣除人工8万,差额部分2万,分录怎么做?
老师 我们是小规模开普票的人力资源公司 我们开差额发票 差额前是40多万 差额后是2万多 要交增值税吗 还有假如我们6月份开票 代扣代缴的工资是上个月的吗
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
个人开公司建议自然人独资还是自然人控股
新规下,企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
我们是小规模,开差额5%,只能开普票还是可以开专票,然后需要缴纳增值税不,有限额的要求吗?
可以全额开普票,开专票只能2万
老师,能说细致一点吗?什么情况开专票什么情况开普票,季度30万以下开普票的差额发票也减免吗?,超过又怎么缴纳
可以自己选择开专票还是普票
专票政策是啥样,普票政策啥样
专票就是开2万%2B8万普票。或者全部10万普票
老师,全部开普票是不是就不是差额了,专票2+8的普票,这8万开票时税率选多少?
专票2和普票8都是一样的税率
我们是小规模,选择开差额是必须开专票8+普票2吗?,还是说可以选择普票8+普票2
你可以在开票系统差额开票就是输入总额10万,扣除额填8万