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老师,请问冲红以前年度发票分录怎么做

2023-10-08 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 11:38

借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数

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快账用户4987 追问 2023-10-08 11:41

老师,我们是应收,销售方,另外怎么在本期的增值税报表中如何填写

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齐红老师 解答 2023-10-08 11:44

销售方红冲当月的销售额和销项税。不用单独体现

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快账用户4987 追问 2023-10-08 11:56

老师,是去年开的发票这个月红冲了

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齐红老师 解答 2023-10-08 11:59

都是一样的处理方式哈,红冲当月的销售额和销项税

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借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数
2023-10-08
你好,直接冲开票当月的销售收入和销项税,不影响之前的税收
2025-02-11
你好,红冲以前年度发票,是销项发票的红冲吗
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2021-12-16
你好,当时怎么做的?借助营业务成本贷应付账款吗?如果是的话,借应付账款,贷利润分配未分配利润。
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