您好,你们收入多,倒是没事,业务少,分摊下好些

试用期2个月,10月21日入职上班。是不是12月1日就转正了
老师,我想问一下单位办理注销税务,注销完成后,工商注销是不是必须得找个第三方呢,那个注销清算,单位盖章呀,签字啥的,咱自己弄个模板自己写,能不能办理工商注销?
甲会计,6家公司每月300多笔记账凭证,工作量大吗,4个一般纳税人?
老师,您好!25年5月新开企业,从8月开始欠职工工资40万,我从8月开始一直没有计提职工工资,12月关账时,应该把所欠工资提现不?
你好,老师,营业范围里面没有服务这一项,能开6%的服务费发票吗,偶尔开一次,不经常开
小规模纳税人公司,有笔销售业务计提时应交税费是按1%提了3.96元,但是其中有专票税费3.56在资产表中可记入应交税费里。有普票0.4是算营业外收入,但是这个普票计提的是1%,在增值税报表里又是自动获取的3%的税是1.18元。有销售时我计提的是1%的,这两者的差额我应该怎么处理
老师好,请问应收预收重分类怎么做呀?按照科目余额表余额做?还是借贷方发生额呢?
老师,发票名称开具:空调安装费用,这个是在哪个大类下?税率是多少?我们是建筑企业往外开这个发票
1:请问下2025.12月的账必须结账后才能转到下一个年度做2026.1月的账对吗 2:要怎么结转下年呢?是自动吗
老师你好,公司24年购进设备120万,发票只开了70万。剩余50万因为没给钱,一直没开发票。前财务当初做固定资产时按70万计提折旧,25年10月份设备退回了,用于抵扣欠的50万。两家公司目前账清了。 这种情况如何做财务处理?会计分录怎么做?
如果分摊,怎么做
借:待摊费用
贷:银行存款
借;管理费用
贷:待摊费用
分几个月分摊?
这种摊一年就可以了
好的 ,谢谢
不客气,很高兴帮您
老师还想问一个问题,我公司一次预收四个月的租金9-12月的,现在我做9月份的账,还有几个租户是还没有付租金的,那么这几个未付租金的我9月份的账应该要挂应收账款的对吗
是的,这个没收到的挂应收账款就可以了