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跨月红字冲销一张上月开的发票,怎么做账务处理

2023-10-08 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 15:46

原分录冲减上月的就是了

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快账用户2947 追问 2023-10-08 16:12

上个月做了收入也开了票但是钱没有收到,这个月来钱了,但是票不对有冲掉重新开的,也是做红字冲销上个月的分录吗

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齐红老师 解答 2023-10-08 16:21

是的,开了负数发票就按发票的金额红冲

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快账用户2947 追问 2023-10-08 16:24

是这样的,我一直顾虑是,我上个月是做了收入但是没有做应收账款,这个月是做收入了银行存款,如果我冲银行存款的话会导致银行约不对

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齐红老师 解答 2023-10-08 16:25

关键是你又重新开票了哈,不用担心

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原分录冲减上月的就是了
2023-10-08
红字冲销的发票和原发票都不做账
2022-11-04
做和销售一样的分录即可 数字用负数表示
2020-09-17
同学你好 借,应收账款等,负数 借,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增销项,负数 ;
2020-09-17
您好,同学,就是之前做的账务处理按照负数处理
2023-05-25
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