借应付职工薪酬工资, 借管理费用工资负数

你好老师:冲减1月份多计提的工资,用红字还是用相反分录?
冲销上月多计提的2000元工资,会计分录怎么写
老师,红冲多计提的个人所得税怎么写分录
老师,冲减多计提的工资分录应该怎么写?
老师好!红冲多计提的工资分录怎么写?
销售费用业务招待费,和管理费用业务招待费,这两个汇算的时候都按照业务招待费调整嘛
主要股东及分红情况(必填项目 所得税汇算的年报里面这个咋填呢
超过25%股东跟公司往来,没有利息,需要报关联业务往来年度报告申报吗
老师好!我问一下4S店的配件入库处理,3月配件订单10万元,付给厂家8万元,返利抵扣2万元。4月配件订单5万元,付给厂家4万元,返利抵扣1万元。4月收到3月订单的发票8万元,发票中返利2万元是负数体现。4月配件入库6万元,其中有3月订单5万元,4月订单1万元。4月应该怎么做这些发生事项的分录呀,返利是用库存商品-折扣这个科目的
a把钱付给了b,b不想给a开票把钱转给了c,c直接开票给a,行吗?
老师,我公司科技有限公司,哪些研发费用可以加计扣除呢
请问会计离职移交需要移交哪些东西
老师 本年度有亏损30万 有企业所得税预缴188元 有暂估261865需要调增 有以前年度弥补亏损,我不想退税,怎么调?
老师,中兴财光华被处罚了,但是还有他家的专项审计要归档,前面有人做了一份,但截止日是25年4.30日的,后面换人了。客户改截止日为25年12月30日,现在归档,能直接把归档的那个期间改下吗?里面数字不改,和审计报告对不上可以吗
老师,第十六章中,债务人重组,都是进其他收益的吗 不需要区分金融和非金融的
贷方用应付职工薪酬不行吗?在借方有点理解不了
贷方用红字
可以的,借管理费用工资负数 贷应付职工薪酬工资负数。
贷方负数不就是借方?