借:管理费用-工资 负数 贷应付职工薪酬-工资 负数
冲销前期工资的话,应该怎么写分录,计提的要冲减吗?
多计提的工资应该怎么冲减
老师您好,冲减多计提的工资应该怎么做分录呢
老师,冲减多计提的工资分录应该怎么写?
老师好!红冲多计提的工资分录怎么写?
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
上月计提5000 借:管理费用-职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬-职工工资 5000 本月实发4999 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:银行存款 4999 借:管理费用-职工薪酬 -1 贷:应付职工工资 -1 老师,借贷还是不平啊。
借:管理费用-职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬-职工工资 5000 本月实发4999 借:应付职工薪酬-职工工资 5000 贷:银行存款 4999 借:管理费用-职工薪酬 -1 贷:应付职工薪酬-职工工资 -1