借:管理费用-工资 负数 贷应付职工薪酬-工资 负数

冲销前期工资的话,应该怎么写分录,计提的要冲减吗?
多计提的工资应该怎么冲减
老师您好,冲减多计提的工资应该怎么做分录呢
老师,冲减多计提的工资分录应该怎么写?
老师好!红冲多计提的工资分录怎么写?
老师请教下 公司收到24年汇算清缴退税,会计分录是?
这个月有残疾人保障金,支付了怎么做账啊
老师,Invoice可以作为在企业所得税前扣除相关成本费吗,要盖章吗
老师,在电子税务局发票开具单价小数点太多能保留2位数吗?
老师请问:我公司销售医疗器械,现在有客户通过个人付款的方式购买,需要开具的发票是国外的公司名称,这可以开吗?我公司没有出口业务
2023年以前小微企业的判定标准是什么,文件号有吗
老师,公司做外贸出口业务,收到国际物流公司开具6个点的*物流辅助服务*代理费怎么入账
老师,个体户如果有员工,那是不是既要报员工的个税,又要报经营所得的个税?
老师好,公司预付账款购买东西后,没有发票可以收回,其他应收款也有的还不回了,这些都怎么财务处理
老师,我想合并其他应收和其他应付款同一个客户的账,摘要怎么写比较好?
上月计提5000 借:管理费用-职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬-职工工资 5000 本月实发4999 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:银行存款 4999 借:管理费用-职工薪酬 -1 贷:应付职工工资 -1 老师,借贷还是不平啊。
借:管理费用-职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬-职工工资 5000 本月实发4999 借:应付职工薪酬-职工工资 5000 贷:银行存款 4999 借:管理费用-职工薪酬 -1 贷:应付职工薪酬-职工工资 -1