借:管理费用-工资 负数 贷应付职工薪酬-工资 负数
冲销前期工资的话,应该怎么写分录,计提的要冲减吗?
多计提的工资应该怎么冲减
老师您好,冲减多计提的工资应该怎么做分录呢
老师,冲减多计提的工资分录应该怎么写?
老师好!红冲多计提的工资分录怎么写?
老师,清问一下工商年报里的资产状况信息使用的是期末数据还是年报的数据呢
老师,团建活动支出,计入管理费用福利费吗
老师,我单位个体户,给几个员工发工资,这个工资需要申报个税么
合同单位是个,发票单位开件可以吗
老师,我单位是个体户,我申报个人生产经营所得,提示我收入与成本不匹配,不让申报,怎么处理?
承兑汇票台账有模板下载嘛?
你好老师我公司是餐饮小规模企业,购买了一些餐具和酒具一共花销39800元这个怎么做分录?
老师好, 合同金额27500,除去硬件14500,剩下13000,提现11000,我不会亏吧
老师,如果在异地设立分公司,异地发生的工资计入分公司,但是分公司不开票,开票用机构注册地也就是总公司,可以吗?
该题不是因子公司发行股份而被动稀释丧控需要成本法转权益法吗?原本的长期股权投资科目下的3000万为什么不需要结转至权益法长期股权投资-成本科目下面呢?我的会计处理是借:长投-成本3800万,贷:长投3000万,投资收益80万。我这分录处理注会会计考试是否有问题呢?
上月计提5000 借:管理费用-职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬-职工工资 5000 本月实发4999 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:银行存款 4999 借:管理费用-职工薪酬 -1 贷:应付职工工资 -1 老师,借贷还是不平啊。
借:管理费用-职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬-职工工资 5000 本月实发4999 借:应付职工薪酬-职工工资 5000 贷:银行存款 4999 借:管理费用-职工薪酬 -1 贷:应付职工薪酬-职工工资 -1