齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借:管理费用-工资 负数 贷应付职工薪酬-工资 负数
上月计提5000 借:管理费用-职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬-职工工资 5000 本月实发4999 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:银行存款 4999 借:管理费用-职工薪酬 -1 贷:应付职工工资 -1 老师,借贷还是不平啊。
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冲销前期工资的话,应该怎么写分录,计提的要冲减吗?
多计提的工资应该怎么冲减
老师您好,冲减多计提的工资应该怎么做分录呢
老师,冲减多计提的工资分录应该怎么写?
老师好!红冲多计提的工资分录怎么写?
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工商下表格网站提供给下
工商下各种表格网址旦
银行对账员处应该是银行还是会计签字?
个体户不开公户 用经营者的独立账户能行吧
@董老师我再提问的,请问您今天都在线对吧?
母公司可以向子公司销售货物吗
老师,进行财务审计的都是为了投标用吗?
老师,我是个体户,营业收入走私户比较多,每个月30万左右,也需要报税吗?能用朋友公司公户收款?
#提问#老师,您好!我们公司属于酒店,对外出租客房,如果缴纳房产税的话,我们公司酒店所在的一栋楼,都要我们缴纳吗?
请问:这道题没读懂啥意思?
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