你好请把题目完整发一下
2中国公民李某是国内甲公司工程师。2019年全年有关收支情况如下(1)每月工资、薪金收入10000元,甲公司代扣代缴社会保险费共840元,住房公积金960元。(2)到乙公司连续开展技术培训取得报酬3800元。(3)出版技术专著取得稿酬收入1500元,发生材料费支出4000元。(4)到期国债利息收入886元。已知李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女李菜的独生子正在读高中,李某父母均已年过60岁李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息和子女教育费。要求计算李某2019年应缴纳个人所得税额。
中国公民李某是国内甲公司工程师。2019年全年有关收支情况如下:(1)每月工资、薪金收入10000元,甲公司代扣代缴社会保险费共840元,住房公积金960元。(2)到乙公司连续开展技术培训取得报酬3800元(3)出版技术专著取得稿酬收入15000元,发生材料费支出4000元。(4)到期国债利息收入886元已知:李某正在偿还首套住房贷款及利息:李某为独生女:李菜的独生子正在读高中,李某父母均已年过60岁;李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息和子女教育费要求:计算李某2019年应缴纳个人所得税
中国公民李某是国内甲公司工程师。2019年全年有关收支情况如下:(1)每月工资、薪金收入10000元,甲公司代扣代缴社会保险费共840元,住房公积金960元。(2)到乙公司连续开展技术培训取得报酬3800元(3)出版技术专著取得稿酬收入15000元,发生材料费支出4000元。(4)到期国债利息收入886元已知:李某正在偿还首套住房贷款及利息:李某为独生女:李菜的独生子正在读高中,李某父母均已年过60岁;李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息和子女教育费要求:计算李某2019年应缴纳个人所得税
中国公民李某为甲公司销售主管有一个女儿读小学一年级李某有一个姐姐父母亲一年过60李某2021年的有关收入情况如下每月取得工资¥16,000每月缴纳的基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金共¥2700每月需偿还首套住房贷款利息,全年取得稿酬¥120,000劳务报酬¥50,000已知子女教育专项附加扣除标准为¥1000美元美元,由李按扣除标准的百分之百扣除住房贷款利息专项附加扣除标准为¥1000每月由李某扣除标准的百分百扣除赡养老人专项附加扣除标准为¥2000每月李某与姐姐均摊李某2019年应计入个人所得税税额的年收入为多少元李某2019年的专项扣除金额为多少元李某2019年专项附加扣除金额为多少万元李某2019年应缴纳的个人所得税多少元?
中国公民李某为甲公司销售主管,有一个女儿,读小学1年级。李某有一个姐姐,父母均已年过60岁,李某2021年的有关收支情况如下:(1)每月取得工资16000元,每月缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金共2700元,每月需偿还首套住房贷款利息。(2)全年取得稿酬120000元,劳务报酬50000元。已知:子女教育专项附加扣除标准为1000元/月/人,由李某按扣除标准的100%扣除。住房贷款利息专项附加扣除标准为1000元/月,由李某按扣除标准的100%扣除。赡养老人专项附加扣除标准为2000元/月,李某与其姐姐均摊。请计算并填空:(1)李某2019年应计入个人所得税应纳税额的年收入为()万元(2)李某2019年的专项扣除金额为()万元(3)李某2019年的专项附加扣除金额为()万元(4)李某2019年应缴纳的个人所得税()万元
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
老师您好,问一道题 某卷烟厂为增值税一般纳税人,今年8月收购烟叶500公斤,实际支付总价款65万元,已开据收购发票,,那卷烟厂自行缴纳的烟叶税是不是应该是65*(1+10%)是不是要考虑固定补贴率10%