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老师,小规模纳税人季度不超30万免税,在填写增值税报表时,销售额是扣除1%税率的数,税额是按3%填的。在填利润表时,减免的税额应填在营业外收入那,是填1%的税额还是3%

2023-10-08 22:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 22:41

学员朋友您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

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快账用户9422 追问 2023-10-09 06:32

2%是减征额,那免税部分怎么填

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齐红老师 解答 2023-10-09 07:59

您好,专票交税填1行,普票免税填10行

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快账用户9422 追问 2023-10-09 08:59

老师,不是填哪行的事,你没明白我的意思

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齐红老师 解答 2023-10-09 11:15

同学您好,您好,专票交税填1行,普票免税填10行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

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学员朋友您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2023-10-08
你好,填在第10栏小微企业免税销售额一栏。本季度有未超过30万的无票销售收入其他不用填写了,
2020-10-13
你好 你使用的是什么企业原则
2021-07-11
你好不交税的,直接按系统的3%就可以了,这个不影响。
2021-01-17
同学,您填写的就对着了
2020-10-21
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