你好,都记住的管理费用,社保费就可以

员工个人缴纳社保部分,也由公司承担,应该怎么做账
老师,员工个人部分的医社保费用也由公司承担,应该怎么入账?
请问老师:公司的社保和公积金,应该由个人承担部分不扣员工的,全部由公司承担,那么个人部分能不能计入管理费用,如果不能怎么做账
老师,我想咨询一下,我们员工的个人部分社保,由公司承担,那应该怎么做账?
老师,如果我们公司社保全额由公司承担,就是个人部分公司也一并承担,那要怎么做账
a付给第三方中介服务费50万购买b公司形成100%控股b公司,b没有发生过业务,没有人员,有建筑资质,股权转让费0元,a对于这个服务费怎么做账,这个服务费可以计入长期待摊费用吗?从什么时候开始摊销摊几年
请问老师,税务师考完了怎么领证
高中毕业只有复印件了没有原件可以吗?
老师购买的是固定资产,折旧费用科目代码写什么?
老师,电子税务局上开的数电票 跨月冲红发票额度会占用不?例如本月发票额度是10万,我11月开了5万蓝票,这个月(12月)把11月开的5万冲红,此时我12月的发票额度是10万还是5万呢?
12月工资计提10万元,奖金计提10万元,1月份发放10万元,2月份发奖金10万元,1月15日申报个税20万元,对吗?怎么操作正确
你好,工业企业给老板和技术人员买了2台苹果手机开了增值税专用发票共计23998元怎么走帐
公司的车买的保险进项税额可以抵扣吗
合伙人律师取得经营所得的会计分录(律所层面) 情景1:律所分配经营所得给合伙人 业务背景:律所年度利润100万元,支付雇员律师工资50万元后,剩余50万元分配给合伙人律师。 会计分录: 计提利润分配: 借:利润分配--未分配利润 500,000 货:应付利润--合伙人分配 500,000 实际支付时: 借:应付利润--合伙人分配 500,000 货:银行存款 500,000 情景2:合伙人律师从律所提款(预分配) 业务背景:合伙人律师日常从律所预提经营所得20万元。 会计分录: 借:其他应收款--合伙人提款 200.000 贷:银行存款 200,000 年末结转至利润分配: 借:利润分配--未分配利润 200,000 贷:其他应收款--合伙人提款 200.000 我想知道这个分录对吗,如果存在负利润也可以这样做吗,还有季度月缴经营所得税和汇算清缴所得税的时候报表上哪里反映出来
没有高中毕业证可以考吗?
那需不需要计提,我们从19年开始,有部分社保就没报,都是在9月份才扣除的
这个你都承担了就不用计提了
好的,谢谢老师、
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢