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请问进项税额转出怎么做分录?

2023-10-09 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-09 13:44

你好,姐借。费用或成本贷,应交税费,应交增值税,进行税额转

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快账用户9080 追问 2023-10-09 13:56

那进项税额转出需要怎么做补税分录

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齐红老师 解答 2023-10-09 13:59

、转出时分录借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交增值税(进项税金转出)2、应交增值税转出借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)3、上缴增值税借:应交税费-应交增值税(未交增值税)贷:银行存款

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快账用户9080 追问 2023-10-09 14:11

那之前借费用或成本的那一步分录是什么时候做的呢

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齐红老师 解答 2023-10-09 14:13

你好,是这个样子,以前年度的通过以前年度损益调整科目核算,如果是本年度的可以通过。费用或成本科目来核算。

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你好,姐借。费用或成本贷,应交税费,应交增值税,进行税额转
2023-10-09
学员朋友您好,看用途如原材料改变用途的,进项税转出时借:管理费用,福利费贷:应交税费应交增值税进项税额转出
2023-12-07
你好!要看是什么原因转出。还得看之前蓝字发票的分录
2023-12-04
你好 什么原因转出 如果对方开负数发票 借预付账款 贷库存商品等 应交税费应交增值税进项转出
2022-07-17
借:管理费用
贷:应交税费-进项转出
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