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请问进项税额转出怎么做分录?

2023-10-09 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-09 13:44

你好,姐借。费用或成本贷,应交税费,应交增值税,进行税额转

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快账用户9080 追问 2023-10-09 13:56

那进项税额转出需要怎么做补税分录

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齐红老师 解答 2023-10-09 13:59

、转出时分录借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交增值税(进项税金转出)2、应交增值税转出借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)3、上缴增值税借:应交税费-应交增值税(未交增值税)贷:银行存款

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快账用户9080 追问 2023-10-09 14:11

那之前借费用或成本的那一步分录是什么时候做的呢

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齐红老师 解答 2023-10-09 14:13

你好,是这个样子,以前年度的通过以前年度损益调整科目核算,如果是本年度的可以通过。费用或成本科目来核算。

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你好,姐借。费用或成本贷,应交税费,应交增值税,进行税额转
2023-10-09
你好,同学。 借 XX成本 贷 应交税费 进转出
2019-12-17
如果是福利费,不允许抵扣,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-09-26
你好,具体是因为什么原因需要做进项税额转出处理呢?
2021-03-03
你好; 除非你们申请 留抵进项税抵欠或者 抵减 进项税转出这部分 ;正常抵扣是不能用往后月份的来抵扣当月的增值税的 
2021-12-03
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