你好少发了,如果后面不补发就记到营业外收入。
老师,我方新公司,8月开始建账,做工资。每月计提工资,但是每月因为发放时间、人事核算不认真等因素,每月计提和实际发放不一致,我现在做12月的账呀,怎么解决一下这个不一致的问题。
请问老师,因为小数点的原因,8月计提工资比实际发放工资少计提了0.02元,请问这0.02要怎么平帐?
老师下午好,请教一下,计提的工资和报个税的工资一致但实际发放的工资因为小数点的问题,少发了,应该怎么做账
你好老师我想问下我计提工资是按照申报个税工资计提的,那实际发放工资从公帐发放和我申报个税不一致,那我后面做账还需要计提工资?
老师,请问一下个税申报的工资为4500,实际发放工资为6000,我要怎么入账,计提工资是按实际计提还是按个税系统申报的计提呢
公司减资帐务处理。需要交税吗
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机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?