你好; 补计提即可 ; 借管理费用- 工资0.02 贷应付职工薪酬-工资 0.02

老师,我7月已计提了8月应发的工资,现在该员工离职,我实际该发的工资应比计提的少,请问如何平账呢?谢谢!
请问老师,因为小数点的原因,8月计提工资比实际发放工资少计提了0.02元,请问这0.02要怎么平帐?
请问老师,实际发放的工资是4999,计提时是5000,实际发放比计提时少发了1块钱,请问怎么记账分录呢
老师你好,请问当月的工资计提比实际发放工资的金额还多要怎么把计提多的冲掉?
老师下午好,请教一下,计提的工资和报个税的工资一致但实际发放的工资因为小数点的问题,少发了,应该怎么做账
老师,我想问一下就是做工资的时候会扣除一个员工服务押金,然后月底计提的时候应该怎么写分录了,
想考证,但没资。怎么办
老师广州的企业,个税申报的时候有一批新员工要增员,有统一的增员表吗怎么操作的
请问, 未分配利润结转时,是选择按年底一次结转,还是按月每次结转,小规模纳税人
老师,公司有食堂但没有开,但偶尔会在公司聚餐,菜由房东购买,但他买的东西没有菜单也没有发票,而是每次跟我们签一个我们跟他购买鸡鸭鹅几千元的合同,他去开发票我们再付款这样可以吗
麻烦老师发一下税率税负表格
老师你好,请问一下,属于2025年的一年的租金费用,在25年记账时,没有入账,又提交了汇算清缴报告,还有什么办法补救?一
生活服务业增值税加计抵减政策还有吗
个人借款多久要把账倒平
老师请问,房开公司收到销售公司开具的普票,怎么做分录